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经济审计自查报告(3篇)

经济审计自查报告1

依据《关于做好审计中整改工作的通知》XX公司文件精神,

结合我部审计检查实际状况,对本单位的财政财务状况进行了仔细的

自查,现就自查状况报告如下:

一、健全组织,强化领导

为确保此次自查工作顺当进行,我部成立了以副经理为组长的

自查自纠清查小组,主动开展自查自纠工作。

二、严格清查,不走过场

关于XX部审计财务自查自纠的报告

三、仔细自查,准时自纠

根据《关于做好审计中整改工作的通知》的要求,我部对本单

位执行财经纪律及有关政策的状况以及内部财务管理制度的建立健

全和执行状况进行了自查。

1、我部全部财政资金均按预算用处使用,支出真实合规。无

违规以虚报销猎取费用。

2、严格专项资金管理,做到专款专用,无截留、挤占和挪用

的行为。无以虚假理赔或夸大损失扩大赔付、虚假扩大公估费用、开

具阴阳支票等多种违规形式猎取理赔资金。无以虚开中介发票形式猎

取手续费资金等。

3、非税收入征收合法合规,无乱收费、乱罚款和截留非税收

入的行为。

第1页

4、仔细执行收支两条线的政策,无以支抵收和坐收坐支的现

象。

5、仔细执行规范津补贴政策,无在政策规定之外发放奖金、

补贴的行为。

6、国有资产帐实相符,核算规范,无违规处置国有资产、截

留处置收入的行为。

7、我部资金全部集中统一管理和核算,无“账外账”和“小

金库”。

8、我部依据本单位实际,建立并实施内部监督和掌握制度,

相关人员在工作过程中严格遵守规章制度,有效地实施了内部监督和

掌握。

成立清查小组后,XXX公司按要求仔细学习文件精神,对比自

查内容进行自查。做到不走过场不留死角,准时发觉和解决存在的问

题。

四、仔细自查,准时自纠

根据《XXXXXXXX司全面落实审计整改实施方法》的要求,XXXXX

公司对违规承保、虚假退费、违规理赔、手续费及中介业务管理问题、

XXXXX问题、保费核算问题、虚列费用、应收保费问题、资金管理问

题、违规对外担保等十类重点问题进行了自查。

1、违规承保

xx年度XXXX公司保费收入达XXXXXX元,各险种保费收入、

其他业务收入及追偿款收入等各项业务收入均照实反映并准时确认

第2页

纳入帐内核算,不存在虚增保费、截留保费、虚假批退;严格执行条

款费率,不存在拆单甩单跨年度调整保费、滚单入帐、转变条款商定

退保环节虚假退保退费等数据不真实状况。同时,不存在违规变更条

款承保及违规降低费率承保的状况。

2、虚假批改或违规注销

各险种赔付支出包括赔案缮制、赔款支付等基本能到达各项相

关规定要求并符合保险合同相关规定。不存在制造虚假赔款及套取赔

款状况、不存在扩大赔付、通融赔付现象;不存在向保险人支付赔款

后收取返还的状况;不存在虚假列支理赔查勘费用等问题。

3、违规理赔

xx年度XXXX公司赔付支出XXXXXX元,各险种赔付支出包括

赔案缮制、赔款支付等基本能到达各项相关规定要求并符合保险合同

相关规定。不存在制造虚假赔款及套取赔款状况、不存在扩大赔付、

通融赔付现象;不存在向保险人支付赔款后收取返还的状况;不存在

虚假列支理赔查勘费用等问题。

4、手续费及中介业务管理问题

未发觉将直销业务虚挂为中介机构业务,虚开中介发票套取手

续费用于支付给正式员工、无资格保险中介或个人手续费、账外暗中

支付手续费等数据不真实状况。严格执行“一条规定”、“两个条件”

和三项全都的要求来支付中介业务手续费。

5、农业保险问题

依据农险相关规定,合规承保,合规理赔。不存在虚假承保,

第3页

农业保险套取财政补贴,违规注销保单及虚假理赔,理赔到户不到位

的状况。

6、保费核算问题

不存在通过拆分保单

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