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2024年预算执行自检自查报告

为了确保2024年预算的科学合理、有序执行,现对本年度预

算执行情况进行自检自查,并撰写本报告,以供相关部门和领导

层参考。

一、预算收入执行情况

本年度预算收入主要包括税收、非税收入和其他收入等方

面。经运算核算,2024年实际收入总额为XXX万元,占当年预算

收入的XX%。具体各项收入执行情况如下:

1.税收收入:XXX万元,占预算收入的XX%。主要来自增值

税、企业所得税等税种,这些税种的收入具有较高的稳定性和可

预测性,实际收入与预算基本一致。

2.非税收入:XXX万元,占预算收入的XX%。主要来自收

费、罚款、经营收入等方面,实际收入与预算略有差异,主要原

因是某些收费项目的执行情况与预期略有偏差。

3.其他收入:XXX万元,占预算收入的XX%。主要来自投资

收益、政府补助等方面。实际收入与预算略有差异,主要原因是

政府补助的到账时间与原预期存在一定偏差。

二、预算支出执行情况

本年度预算支出主要包括一般公共服务、社会事务、经济事

务、国防事务和应对突发事件等方面。经运算核算,2024年实际

支出总额为XXX万元,占当年预算支出的XX%。具体各项支出执行

情况如下:

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1.一般公共服务支出:XXX万元,占预算支出的XX%。主要

用于行政管理、司法事务等方面。实际支出与预算基本一致。

2.社会事务支出:XXX万元,占预算支出的XX%。主要用于

教育、卫生、文化等方面。实际支出与预算略有差异,主要原因

是某些项目的执行情况与原预期存在一定偏差。

3.经济事务支出:XXX万元,占预算支出的XX%。主要用于

经济建设、科技发展等方面。实际支出与预算基本一致。

4.国防事务支出:XXX万元,占预算支出的XX%。主要用于

国防建设和维护国家安全。实际支出与预算基本一致。

5.应对突发事件支出:XXX万元,占预算支出的XX%。主要

用于应对自然灾害、突发事件等方面。实际支出与预算基本一

致。

三、预算执行中存在的问题

在本年度预算执行过程中,我们也发现了一些问题,主要包

括:

1.部分支出项目执行超支:部分支出项目的执行超出了预算

额度,主要原因是项目的实施过程中出现了一些意外情况或突发

事件,需要额外费用支出。

2.部分收入项目执行不达预期:部分收入项目的执行情况与

原预期存在一定偏差,主要是受到宏观经济环境、市场需求等因

素的影响。

第2页共3页

3.部分收支结余未按照预算规定进行调整:部分收支结余未

按照预算规定进行调整,导致预算执行结果与实际情况存在差

异。

四、改进措施和建议

为了进一步提高预算执行的科学性和规范性,我们将采取以

下措施:

1.加强预算执行监督:建立健全预算执行监督机制,加强对

部门预算执行情况的跟踪监测,及时发现问题并解决。

2.优化预算编制过程:加强对预算编制过程中的数据、假设

等关键环节的监控和审核,尽量减少预算执行时存在的偏差。

3.完善预算管理制度:完善预算管理制度,明确各部门的预

算责任和执行程序,使预算执行更加规范和透明。

4.加强沟通与协调:加强部门之间的沟通与协调,做好各项

工作的衔接与配合,确保预算执行的顺利进行。

通过以上措施的实施,我们相信可以进一步提高预算执行水

平,确保2024年预算的科学合理、有序执行。

以上是2024年预算执行自检自查报告的内容。感谢各部门和

同事们对预算执行工作的支持与参与。希望大家继续保持高度的

工作热情和责任心,共同努力,为实现经济社会发展目标而不断

奋斗!

如有任何问题或建议,欢迎随时提出。谢谢!

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