医院招标采购管理制度 .pdfVIP

  1. 1、本文档共4页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

医院招标采购管理制度

为进一步加强我院的采购管理,规范采购行为,进一步

完善采购制度,按照公开透明、客观公正、公平竞争和诚实

信用的原则,根据有关文件要求,结合我院实际情况,制定

以下采购制度。

一、加强领导

成立医院采购领导小组:

组长:XXX

成员:XXX、XXX、XXX

二、采购计划及流程

医院应根据各科室临床医疗需要,结合医院发展规划和

年度预算,本着经济、实用、功能适宜、技术适宜、节能环

保的原则制定购置计划,杜绝盲目配置和闲置浪费。有计划

填写购置计划。

各科室统计科室所需要的采购物资,科室主任提出申请

后,报采购办公室,经采购领导小组研究决定后,填写备案

表报卫健局规财科审批,审批合格后由采购办公室根据采购

流程,在山东省政府采购平台填写采购计划报财政局审批,

审批通过后在网上超室集中购买。

三、集中采购

(一)集采目录内的计算机设备、打印设备、显示设备、

图形图像输入设备、计算机软件、办公设备、电器设备、复

印纸等品目单次采购(以最末级品目为准)预算在50万元(不

含50万元)以下的,应当通过超市采购。其中单次采购预算

在10万元(不含10万元)以下的,实行超市直购;单次采购

在10万元以上的,实行竞价采购。

(二)集中采购目录内品目的小额零星自行采购数额标

准,同一“二级品目”年度累计金额调整为50万元。以上能

通过超市采购的,应当通过超市采购。

四、分散采购

(一)《政府集中采购目录》以外,单项或批量采购预算

金额在限额标准以上的实行分散采购,预算单位可自行组织

或委托采购代理机构组织采购。具体采购限额标准提高如

下:“货物类”和“服务类”采购限额标准由20万元提高到

50万元,“工程类”采购限额标准由20万元提高到60万

元。

(二)分散采购限额标准以下的采购项目不属于政府采

购范畴,不必编制采购预算,不再报送采购计划,由单位自

行组织采购。采购人应当建立健全单位采购制度或者制定内

部管理办法,加强对单位采购业务的内部控制。

(三)采购人不得将一个预算项目下的同一品目或者类

别的货物、服务和工程以化整为零的方式规避政府采购,且

年度累计金额不得超过分散采购限额标准。

五、定点采购

单位会议服务实行定点采购,具体事宜由县财政局负责

管理;单位租车服务、车辆维修和保养服务、车辆加油服务、

车辆保险服务实行定点采购,具体事宜由县机关事务服务中

心管理。

六、强化采购人主体责任

各采购单位要切实履行好政府采购主体责任,严格按照

政府采购相关法律法规和优化营商环境的相关政策依法实

施采购。一要立足标本兼治,强化源头管控,建立完善的政

府采购内控制度,将政府采购各环节的时间节点、政策要求

作为内控管理的重要内容;二要建立约束机制,明确内部分

工和岗位职责,细化监督措施和责任,切实履行好采购主体

责任,优化营商环境,维护政府信用。

七、验收入库与报销

(一)严格执行出入库验收制度,常用后勤类、办公类

物资由仓库管理人员、主管部门负责人依据采购办公室下发

的通知单共同负责验收。

(二)耗材类由药房管理员、使用科室负责人共同负责

验收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、

注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、

总价等),合格后方可入库。

(三)所有物资的验收,均应详细记录验收结果并有全

体验收人员签字。

(四)物资采购发票应先由采购人员、验收人员签字,

报分管院长审核,最后由院长审批报销,缺一手续财务科不

得付款,分期付款的按招标采购付款比例,依据发票审批手

续进行分批付款。

文档评论(0)

150****6555 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档