集团对子公司财务管理制度.docx

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集团对子公司财务管理制度

第一章总则

为加强对子公司财务管理,规范财务行为,确保财务信息的真实、准确、完整,根据国家相关法规、行业标准及集团内部管理要求,制定本制度。通过实施本制度,旨在提升集团整体财务管理水平,确保资源的合理配置和使用,促进子公司的可持续发展。

第二章适用范围

本制度适用于集团所有子公司的财务管理工作,包括财务报表编制、预算管理、成本控制、资金管理、财务审核及其他财务相关活动。所有子公司需依据本制度进行财务管理,确保与集团整体战略相一致。

第三章制度依据

本制度依据以下法规和政策制定:

1.《中华人民共和国会计法》

2.《企业财务通则》

3.《内部控制指引》

4.集团内部财务管理制度及相关规定

第四章财务管理目标

1.确保财务信息的真实、准确、完整:通过规范财务报告及审计流程,确保所有财务信息的真实性和可靠性。

2.提高资金使用效率:通过合理的资金管理和预算控制,确保资金的高效使用。

3.加强风险控制:通过建立内部控制机制,识别和控制财务风险,确保企业资产安全。

4.促进战略目标实现:确保财务管理与集团战略目标相一致,支持子公司的可持续发展。

第五章财务管理规范

第1节预算管理

1.预算编制:各子公司需根据集团的整体战略目标和市场环境,编制年度财务预算。预算内容包括收入预算、支出预算和投资预算。

2.预算审批:子公司预算需提交至集团财务部审核,审核通过后报集团管理层审批。

3.预算执行:各子公司需严格按照批复的预算执行,定期向集团财务部报送预算执行情况。

4.预算调整:如需调整预算,需提交书面申请,经集团财务部审核及管理层批准后方可调整。

第2节财务报表编制

1.报表类型:各子公司需定期编制财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表及其他相关财务报表。

2.报表时间:财务报表应按照规定的时间节点(如季度、年度)进行编制,确保及时性。

3.报表审核:各子公司编制的财务报表需经内部审计部门审核,审核合格后报送集团财务部。

4.报表披露:财务报表应按照法律法规要求向社会和利益相关者进行披露,确保信息透明。

第3节成本控制

1.成本核算:各子公司需建立健全成本核算制度,准确核算各项成本,确保成本数据的真实可靠。

2.成本预算:在年度预算中设定成本控制目标,各子公司需制定措施,确保成本控制在预算范围内。

3.成本分析:定期对各项成本进行分析,识别成本控制中的问题,并向集团财务部报告。

第4节资金管理

1.资金计划:各子公司需根据业务发展及现金流需求,编制资金使用计划,确保资金的合理配置。

2.资金审批:所有资金支出需经过相应的审批流程,确保资金的合规使用。

3.资金监控:定期对资金使用情况进行监控,确保资金使用的安全性和有效性。

第5节财务审核

1.内部审核:各子公司需设立内部审计部门,定期对财务活动进行内部审核,发现问题及时整改。

2.外部审计:每年需委托第三方审计机构对财务报表进行审计,审核结果应向集团财务部及管理层报告。

第六章执行流程

1.制度宣传:集团将通过培训、会议等形式对本制度进行宣传,确保各子公司了解制度内容。

2.责任分工:各子公司需明确财务管理责任人,确保制度的有效执行。

3.记录与反馈:各子公司需建立财务活动记录系统,定期向集团财务部反馈执行情况。

第七章监督机制

1.监督责任:集团财务部负责对子公司的财务管理进行监督,确保各子公司遵循本制度。

2.定期检查:集团财务部定期对各子公司的财务管理进行检查,发现问题及时反馈并督促整改。

3.绩效考核:根据各子公司的财务管理执行情况进行绩效考核,作为管理层考核的重要依据。

第八章附则

1.解释权:本制度的解释权归集团财务部。

2.生效日期:本制度自发布之日起实施。

3.修订流程:如需对本制度进行修订,需由集团财务部提出修订建议,经过管理层审核后方可实施。

通过以上制度的建立与实施,集团将有效提升对子公司的财务管理水平,保障财务信息的真实性与合规性,促进资源的合理配置与使用,从而实现集团的整体发展目标。

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