部门(单位)预算表.docx

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部门(单位)预算表

部门名称:[请填写部门名称]

预算年度:[请填写预算年度]

一、收入预算

1.政府拨款

财政补助收入:[请填写预计金额]

非财政补助收入:[请填写预计金额]

2.其他收入

[请填写其他收入来源及预计金额]

二、支出预算

1.人员经费

工资福利支出:[请填写预计金额]

社会保障支出:[请填写预计金额]

其他人员经费支出:[请填写预计金额]

2.运营经费

办公费用:[请填写预计金额]

水电费:[请填写预计金额]

交通费:[请填写预计金额]

其他运营经费支出:[请填写预计金额]

3.项目经费

[请填写项目名称及预计金额]

[请填写项目名称及预计金额]

4.其他支出

[请填写其他支出项目及预计金额]

三、预算编制说明

1.本预算表根据部门(单位)的工作计划和财务状况编制,力求合理、准确。

2.收入预算主要依据财政拨款和其他收入来源的预测,支出预算则根据部门(单位)的工作需求和运营成本进行估算。

3.预算编制过程中,充分考虑了部门(单位)的实际情况和未来发展需求,力求实现预算的平衡和有效利用。

四、预算执行要求

1.部门(单位)应严格按照预算执行,确保各项支出控制在预算范围内。

2.如遇特殊情况导致预算调整,应及时向主管部门报告,并按照相关规定办理调整手续。

3.部门(单位)应定期对预算执行情况进行检查和评估,确保预算的合理性和有效性。

部门(单位)预算表

部门名称:[请填写部门名称]

预算年度:[请填写预算年度]

一、收入预算

1.政府拨款

财政补助收入:[请填写预计金额]

非财政补助收入:[请填写预计金额]

2.其他收入

[请填写其他收入来源及预计金额]

二、支出预算

1.人员经费

工资福利支出:[请填写预计金额]

社会保障支出:[请填写预计金额]

其他人员经费支出:[请填写预计金额]

2.运营经费

办公费用:[请填写预计金额]

水电费:[请填写预计金额]

交通费:[请填写预计金额]

其他运营经费支出:[请填写预计金额]

3.项目经费

[请填写项目名称及预计金额]

[请填写项目名称及预计金额]

4.其他支出

[请填写其他支出项目及预计金额]

三、预算编制说明

1.本预算表根据部门(单位)的工作计划和财务状况编制,力求合理、准确。

2.收入预算主要依据财政拨款和其他收入来源的预测,支出预算则根据部门(单位)的工作需求和运营成本进行估算。

3.预算编制过程中,充分考虑了部门(单位)的实际情况和未来发展需求,力求实现预算的平衡和有效利用。

四、预算执行要求

1.部门(单位)应严格按照预算执行,确保各项支出控制在预算范围内。

2.如遇特殊情况导致预算调整,应及时向主管部门报告,并按照相关规定办理调整手续。

3.部门(单位)应定期对预算执行情况进行检查和评估,确保预算的合理性和有效性。

五、预算执行情况报告

1.部门(单位)应定期向主管部门提交预算执行情况报告,包括收入、支出、结余等情况。

2.报告应详细说明预算执行过程中出现的问题和原因,并提出相应的改进措施。

3.报告还应包括对预算执行情况的评估和分析,以便主管部门了解部门(单位)的财务状况和运营情况。

六、预算调整申请

1.如部门(单位)在预算执行过程中遇到特殊情况,导致预算无法按计划执行,应及时向主管部门提交预算调整申请。

2.申请应详细说明预算调整的原因、调整金额和调整后的预算安排。

3.主管部门应认真审核预算调整申请,并在必要时组织专家进行评估,确保预算调整的合理性和有效性。

七、预算执行监督

1.主管部门应加强对部门(单位)预算执行情况的监督,确保预算的规范化和透明化。

2.监督应包括对预算执行情况的定期检查、评估和审计,及时发现和纠正预算执行中的问题。

3.监督还应包括对预算执行情况的公开和透明,以便社会公众了解部门(单位)的财务状况和运营情况。

部门(单位)预算表

部门名称:[请填写部门名称]

预算年度:[请填写预算年度]

一、收入预算

1.政府拨款

财政补助收入:[请填写预计金额]

非财政补助收入:[请填写预计金额]

2.其他收入

[请填写其他收入来源及预计金额]

二、支出预算

1.人员经费

工资福利支出:[请填写预计金额]

社会保障支出:[请填写预计金额]

其他人员经费支出:[请填写预计金额]

2.运营经费

办公费用:[请填写预计金额]

水电费:[请填写预计金额]

交通费:[请填写预计金额]

其他运营经费支出:[请填写预计金额]

3.项目经费

[请填写项目名称及预计金额]

[请填写项目名称及预计金额]

4.其他支出

[请填写其他支出项目及预计金额]

三、预算编制说明

1.本预算表根据部门(单位)的

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