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不符合项管理程序
1目的
在实际的质量活动或技术活动过程中,不符合工作的出现是难免的;可能造
成不符合的潜在原因是客观存在的,为了尽量减少或不出现这种现象,必须对不
符合工作进行控制以实现管理体系运行的有效性,保证检测/校准数据结果准确,
保证检测质量。
2范围
适用于机构管理体系或技术活动中出现的各种不符合工作的控制。
3职责
3.1质量负责人
3.1.1负责对不符合项的严重性、可接受性进行评价,并对处置方式做出决
定。
3.1.2负责组织相关责任部门对不符合产生原因进行分析,并提出纠正/纠
正措施、预防措施予以实施。
3.1.3对采取纠正措施的有效性进行评价,关闭不符合或恢复不符合工作。
3.2质量监督员
3.2.1负责对管理体系和技术运作的各环节进行质量监督,将发现的不符合
工作报告给质量负责人。
3.2.2对质量监督中发现的不符合工作所采取的纠正或纠正措施、预防措施
进行有效性验证。
3.3内审员:通过内审识别体系运行中存在的不符合。
4工作程序
4.1不符合工作及其分类
4.1.1不符合工作可能发生在管理体系和技术运作的各个环节,例如客户投
诉、质量监控、仪器设备的校准/检定或期间核查、环境设施的监控、服务和供
应品的验收、对人员的考核和监督、检测报告的审核、采购的验收、内部审核、
管理评审、外部评审等;可能表现为对体系文件规定的偏离,质量控制结果超过
了规定的限值,外部质控结果不满意,不符合与客户约定的要求,也可能直接或
间接影响检测数据。
4.1.2不符合工作的分类
根据不符合项对实验室能力和管理体系运作的影响,分为严重不符合项和一
般不符合项。
1)严重不符合项:影响公司诚信或显著影响技术能力、检测结果的准确性
和可靠性、以及管理体系有效运作的不符合;
2)一般不符合项:个别的或偶然发生的对检测结果或管理体系的有效运行
没有严重的、直接的影响的不符合项。如果一般不符合项反复发生,则可能上升
为严重不符合项。
4.2不符合工作的识别
4.2.1机构所有人员均需对日常工作中的不符合进行识别,一旦发现偏离,
经判断为偶然发生且对检测未造成影响应及时予以纠正,倘若无法立即纠正或可
能造成严重影响,则应反馈给主管或经理。
4.2.2常见的不符合工作包括但不限于:
a.检测环境条件不满足要求;
b.样品的处置不满足要求;
c.未依照存放条件对样品进行保存;
d.未正确操作仪器设备;
e.样品未在规定的时间内检测;
f.质控结果超过了规定的限制;
g.能力验证结果不满意。
4.2.3质量监督员对检测工作过程进行监督,从人员、设备、方法、样品处
理与检测和环境条件等方面进行检查,发现问题应及时记录,填写《质量监督记
录表》;
4.2.3内审员通过对管理体系的运行情况进行审核,对审核过程中的不符合
予以记录,具体参照《内部审核工作程序》。
4.3不符合工作的评价和确认
4.3.1管理层对管理体系和技术活动中出现的不符合工作进行判断,评估不
符合可能存在的风险,并开具不符合报告由质量负责人进行确认,对严重性和可
接受性进行评价,指定负责人进行原因分析并采取措施,必要时应暂停工作、扣
发/收回检测报告、通知客户并取消工作等,尽量避免和减少客户的损失。
4.3.2对于内部审核、管理评审、外部评审或外部质量控制中开出的不符合
项不需要进行确认,直接按照《内部审核工作程序》、《管理评审工作程序》、《纠
正措施控制程序》采取措施进行整改。
4.3.3对出现的质量事故并可能对本公司信誉产生不利影响的不符合提出
技术、质量管理处理意见,上报总经理。
4.4不符合工作的处理
4.4.1由各部门负责人组织对被开具的不符合进行原因分析,并采取纠正或
纠正措施予以整改,具体按照《纠正措施控制程序》执行。
4.4.2对于严重不符合或对客户造成影响的不符合还应停止相应工作,必要
时应通知客户,并收回已发出的报告。
4.4.3如经原因分析,采取的纠正措施涉及对管理体系文件修改时,执行《文
件管理程序》。
4.4.4可根据不符合工作问题的严重程度对责任者采取检验责任追究制度,
追究责任形式为通报批评、警告及限期整改、降级
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