总账会计个人工作总结.pptx

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$number{01}总账会计个人工作总结

目录工作背景与职责账务处理与报表编制内部控制与风险管理财务分析与决策支持团队协作与沟通能力提升个人成长与职业规划

01工作背景与职责

123所在部门及岗位介绍汇报对象财务经理所在部门公司财务部岗位名称总账会计

0102030405岗位职责与任务负责编制公司总账,确保账务处理的准确性和完整性审核各类原始凭证,确保符合会计制度和公司规定负责编制财务报表,为公司管理层提供决策支持协助财务经理进行财务分析,提出合理化建议参与公司年度审计和税务申报工作

010203工作环境及资源使用专业的财务软件,如用友、金蝶等,进行日常账务处理配备专门的财务办公室和硬件设备,如电脑、打印机等定期参加财务培训和会议,提升专业技能和业务水平

02账务处理与报表编制

审核原始凭证编制记账凭证登记会计账簿结账与对账日常账务处理流程根据记账凭证及时登记各类会计账簿,包括总账、明细账、日记账等,确保账账相符、账实相符。定期进行结账与对账工作,确保账务处理及时、准确,发现问题及时进行调整和处理。对收到的各类原始凭证进行严格审核,确保其真实性、合法性和完整性。根据审核无误的原始凭证,按照会计制度规定编制记账凭证,确保会计分录准确、完整。

现金流量表编制资产负债表编制利润表编制财务报表编制方法根据现金和现金等价物的流入和流出情况,编制现金流量表,反映企业一定会计期间现金和现金等价物的变动情况。根据会计账簿数据,按照资产负债表格式和要求,计算并填列各项资产、负债和所有者权益项目,确保报表数据真实、准确。根据损益类账户的发生额和余额,计算并填列利润表各项收入、费用和利润项目,反映企业一定会计期间的经营成果。

税务筹划根据企业实际情况和税法规定,合理进行税务筹划工作,降低企业税负、提高经济效益。例如合理利用税收优惠政策、合理安排资金收付等。税务申报按照税法规定和税务机关要求,及时、准确地进行各项税务申报工作,包括增值税、企业所得税、个人所得税等税种的申报。税务风险管理加强税务风险管理意识,建立健全税务风险管理制度和流程,及时发现并应对潜在的税务风险事项。税务申报及筹划工作

03内部控制与风险管理

强化内部控制意识通过培训、宣传等方式,提高全员对内部控制重要性的认识,增强风险防范意识。定期开展内部控制自我评价组织相关部门定期开展内部控制自我评价工作,及时发现和纠正存在的问题,不断完善内部控制体系。建立健全内部控制体系根据公司业务特点和实际情况,协助领导制定和完善内部控制制度和流程,确保公司各项业务活动有章可循、有据可查。内部控制体系建设情况

风险识别、评估及应对措施风险识别通过对公司各项业务活动的梳理和分析,识别出潜在的风险点,建立风险清单。风险评估对识别出的风险点进行评估,确定风险等级和影响程度,为制定应对措施提供依据。应对措施根据风险评估结果,制定相应的应对措施,包括完善制度、加强监管、优化流程等,确保风险得到有效控制。

组织内部审计部门定期开展对公司各项业务的审计工作,确保公司内部控制体系的有效运行。定期开展内部审计合规性检查问题整改与跟踪协助领导开展对公司各项业务活动的合规性检查,确保公司业务符合国家法律法规和监管要求。对审计和检查中发现的问题进行整改和跟踪,确保问题得到及时解决,防止类似问题再次发生。030201内部审计及合规性检查

04财务分析与决策支持

熟练掌握财务分析的基本方法,如比率分析、趋势分析、结构分析等,能够准确解读财务报表,发现企业经营中的问题和机会。熟练运用财务分析工具,如Excel、SPSS等,进行数据处理和模型构建,提高分析效率和准确性。结合企业实际情况,定制个性化的财务分析模板和报表,满足不同管理层级的信息需求。财务分析方法和工具应用

参与制定企业经营业绩评价指标体系,定期对各业务单元进行业绩评价,确保评价结果的客观公正。运用财务分析手段,对企业未来发展趋势进行预测,为管理层提供前瞻性决策依据。及时跟踪市场动态和竞争对手情况,分析外部环境变化对企业经营的影响,提出应对措施。经营业绩评价与预测

参与企业重大经济合同的审查和谈判,从财务角度提供专业意见,确保企业经济利益不受损害。协助管理层进行风险识别和评估,建立健全风险防范机制,降低企业经营风险。根据财务分析结果,为管理层提供针对性的决策支持建议,涉及投资、融资、运营等多个方面。为管理层提供决策支持建议

05团队协作与沟通能力提升

123定期参加部门会议,与同事共同讨论工作进展、存在问题和解决方案,促进信息交流和团队协作。积极参与团队会议在项目中,与同事明确分工,各自承担相应职责,同时保持密切沟通,确保工作顺利进行。分工合作与任务协调在工作中遇到问题时,积极向同事请教,同时主动分享自己的经验和知识,形成互帮互助的良好氛围。相互支持与帮助与同事间

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