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控制测试过程
控制测试程序(详表)
控制测试程序
控制测试汇总表
控制测试汇总表(结论)
控制测试
dxnsjtempsheet
dxn
Print_Titles
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---表名---
dxnsjtempsheet
---end---
底稿编号
8031
temp
单位名称
母公司
项目名称
生产与仓储循环
会计年度期初
2007
会计期间期初
1
会计年度期末
会计期间期末
12
编制人
编制日期
复核人
复核日期
质量复核人
二级复核日期
三级复核人
三级复核日期
四级复核人
四级复核日期
索引号
D3
会计期间
2007年01月—2007年12月
截止日
2007年12月31日
审计年度
审计机构
附注资产负债期初表头
期初
附注资产负债期末表头
期末
附注资产负债借贷表头
本期
附注损益上期表头
上期
附注损益本期表头
---表名---
控制测试
---end---
生产与仓储循环:
生产与仓储循环-控制测试
被审计单位:编制:日期:索引号:D3
报表截止日:2008年12月31日复核:日期:项目:控制测试
测试本循环控制运行有效性的工作包括:
1.针对了解的被审计单位生产与仓储循环的控制活动,确定拟进行测试的控制活动。
2.测试控制运行的有效性,记录测试过程和结论。
3.根据测试结论,确定对实质性程序的性质、时间和范围的影响。
测试本循环控制运行有效性包括以下工作底稿:
1.控制测试汇总表
2.控制测试程序
3.控制测试过程记录
---表名---
控制测试汇总表(结论)
---end---
生产与仓储循环-控制测试汇总表
被审计单位:编制:日期:索引号:D3-1
报表截止日:2008年12月31日复核:日期:项目:控制测试汇总表(结论)
1.了解内部控制的初步结论
2.控制测试结论
主要业务活动
控制目标
受影响的相关交易和账户余额及其认定
被审单位的控制活动
控制活动对实现控制目标是否有效(是/否)
控制活动是否得到执行(是/否)
是否测试该控制活动运行有效性(是/否)
控制活动是否有效运行(是/否)
控制测试结果是否支持风险评估结论(支持/不支持)
相关交易和账户余额及其认定
控制活动对实现控制目标是否有效
控制活动是否得到执行
是否测试该控制活动运行有效性
控制活动是否有效运行
控制测试结果是否支持风险评估结论
Z34
材料验收与仓储
已验收材料均附有有效采购订单
存货:存在
质量检员×××比较所收材料与采购汀单的要求是否相符,并检查其质量等级。验收无误后,质量检验员×××签发预先编号的验收单,作为检验材料的依据。对于单价在人民币×××元以上的材料,还需质检经理×××验收签字。
Z35
已验收材料均已准确记录
存货:计价和分摊
主营业务成本:准确性、分类
仓库管理员×××负责将购人材料的采购订单编号、验收单编号,材料数量、规格等信息输入Y系统,经仓储经理×××复核并以电子签名方式确认后,系统自动更新材料明细台账
Z36
已验收材料均已记录
存货:完整性
主营业务成本:完整性
验收无误后,质量检验员×××签发预先编号的验收单。
根据验收单,仓库管理员×××负责将购人材料的采购订单编号、验收单编号,材料数量、是规格等信息、输入Y系统,经仓储经理×××复核并以电子签名方式确认后,系统自动更新材料明细台账。
Z37
已验收材料均已记录于适当期间
存货:存在、完整性
主营业务成本:截止
仓库分别于每月、每季和年度终了,对存货进行盘点,财务部门对盘点结果进行复盘:仓库管理员×××编写存货盘点明细表,发现差异及时处理,经仓储经理×××、财务经理×××、生产经理×××复核后调整入账。
Z38
计划与安排生产
管理层授权进行生产
根据经审批的月度生产计划书,生产计划经理×××签发预先编号的生产通知单。
Z39
生产与发运
发出材料均已准确记录
存货:计价和分摊
主营业务成本:准确性、完整性、分类
仓库管理员×××将原材料领用申请单编号、领用数量、规格等信息输入Y系统,经仓储经理×××复核并以电子签名方式确认后,Y系统自动更新材料明细台账。
Z40
发出材料均记录于适当期间
仓库分别于每月、每季和年度终了,对存货进行盘点,财务部门对盘点结果进行复盘。仓库管理员×××编写存货盘点明细表,发现差异及
企业信息化,EA框架,战略规划,流程重构,EBPM方面交流与学习。熟悉大型ERP,PLM系统,以及基于ARIS系统的EA架构搭建
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