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通知公司年度审计计划.pdf

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通知公司年度审计计划

尊敬的各位公司员工:

根据公司章程规定,为了确保公司财务数据的准确性和透明度,

保障公司及股东的利益,特制定了年度审计计划。现将具体内容通知

如下:

一、审计目的

本次年度审计旨在全面审查公司财务状况,核实财务数据的真实

性和合规性,评估内部控制制度的有效性,为公司未来经营决策提供

可靠依据。

二、审计范围

财务报表:审计涵盖公司上一财政年度的资产负债表、利润表、

现金流量表等财务报表。

内部控制:审计将评估公司内部控制制度的设计和执行情况,包

括风险管理、会计政策执行等方面。

合规性审计:审计将检查公司各项业务活动是否符合相关法律法

规和公司章程规定。

三、审计程序

确立审计目标和范围,制定审计计划。

收集并分析财务数据、内部控制文件等相关资料。

进行实地核查,与相关部门沟通交流,了解业务流程和内部控制

情况。

对关键领域进行重点审计,发现问题并提出改进建议。

撰写审计报告,向董事会和股东汇报审计结果。

四、配合准备

为确保本次审计顺利进行,请各部门积极配合,提供真实、完整

的财务数据和相关文件。如有任何疑问或困难,请及时与审计组联系,

共同解决问题。

五、时间安排

本次年度审计将于下个月开始,预计历时一个月左右。具体时间

安排将由审计组另行通知,请各位员工提前做好准备。

希望全体员工能够充分理解并支持本次年度审计工作,相信通过

大家的共同努力,我们能够取得圆满成功。谢谢!

此致敬礼

公司董事会

日期:xxxx年xx月xx日

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