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财务审计计划通知
尊敬的各位部门负责人:
根据公司年度工作安排和财务管理要求,为了确保公司财务数据
的真实性、准确性和完整性,保障公司财务监管工作的顺利进行,特
制定本次财务审计计划。请各位部门认真配合,按照以下安排积极开
展相关工作。
一、审计目的
本次财务审计旨在全面审查公司财务数据,评估公司内部控制制
度的有效性,发现潜在风险并提出改进建议,确保公司财务运作合规、
规范。
二、审计范围
本次审计范围涵盖公司所有财务数据和相关业务活动,包括但不
限于资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表,各项收支款项的
合规性和准确性。
三、审计时间安排
本次财务审计将于年月日开始,预计历时天/周,具体时间安排
如下:
年月**日:召开审计工作会议,明确各部门职责和配合事项;
年月**日:对各部门的财务数据进行初步审核;
年月**日:深入核查重点领域,与相关人员进行沟通交流;
年月**日:整理审计结果,编制审计报告。
四、配合准备
为确保本次审计工作顺利进行,请各部门提前做好以下准备工作:
准备好公司近期的财务报表、会计凭证、账簿等相关资料;
对照公司内部控制制度,检查各项财务流程是否符合规定;
配合审计人员对关键环节进行实地核查,并提供必要的协助和支
持。
五、其他事项
审计过程中如有发现问题或有需要进一步沟通的地方,请及时与
审计人员联系,共同商讨解决方案;
审计结束后,将形成书面审计报告并提交给公司领导,同时对发
现的问题提出整改建议。
希望各部门全体员工积极配合,认真落实本次财务审计计划。只
有通过严格的自查自纠和外部审计,才能不断完善公司内部管理制度,
提高公司运营效率和风险防范能力。感谢大家的支持与配合!
特此通知。
此致
敬礼!
公司财务部门敬上
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