重要通知财务年度审计安排 .pdfVIP

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重要通知财务年度审计安排

尊敬的各位部门负责人:

根据公司财务管理制度和相关法规要求,为确保公司财务数据的

真实性、准确性和完整性,保障公司及股东的合法权益,现就财务年

度审计工作安排通知如下:

一、审计时间安排

本次财务年度审计将于XX年XX月XX日正式启动,预计审计工

作历时约X个工作日,具体时间安排将根据实际工作进展情况进行调

整。

二、审计范围

本次审计范围涵盖公司XX年度的全部财务数据,包括但不限于

资产负债表、利润表、现金流量表等相关财务报表,以及各项财务凭

证、账簿等原始凭证。

三、配合准备

为确保审计工作的顺利进行,请各部门提前做好以下准备工作:

提供资料:按照审计要求,准备好相关的财务报表、凭证、账簿

等文件,并确保其真实性和完整性。

配合协助:配合审计人员对相关业务进行了解和调查,如有需要

提供必要的解释和说明。

内部控制:加强内部控制,确保公司各项业务符合相关法规和制

度要求,避免出现违规行为。

四、审计报告

审计结束后,审计机构将出具正式的审计报告,对公司财务状况

进行评价和总结,并提出改进建议。请各部门领导对审计报告认真阅

读,并及时落实改进措施。

五、其他事项

如在审计过程中发现任何问题或异常情况,请及时向财务部门或

审计机构反映,以便及时处理和解决。

希望各部门全体员工积极配合,共同推动本次财务年度审计工作

顺利完成。谨此通知,请知悉并落实。祝工作顺利!

特此通知。

公司财务部

日期:XXXX年XX月XX日

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