低价值易耗品管理制度.docx

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[单位名称]低价值易耗品管理制度

总则

1.为加强本单位低价值易耗品的管理,规范购置、领用、保管及报废等流程,提高低价值易耗品的使用效率,降低运营成本,特制定本管理制度。本制度适用于单位内部各部门、各项目组对低价值易耗品的管理工作。

2.低价值易耗品是指单位价值较低、使用期限较短、容易损耗且不能作为固定资产核算的各类物品,包括但不限于办公用品(如文具、纸张、墨盒等)、劳保用品(手套、安全帽、工作服等)、清洁用品(拖把、扫帚、清洁剂等)以及工具器具(扳手、螺丝刀、电钻等)。

管理职责分工

1.采购部门:负责低价值易耗品的集中采购工作,依据各部门的采购申请及库存状况,制定采购计划,筛选优质供应商,开展采购谈判,签订采购合同,确保采购物资的质量、价格与交货期满足单位需求;定期对供应商进行评估与考核,优化供应商资源库;收集与整理采购相关凭证,协同财务部门完成账务处理。

2.仓储部门:承担低价值易耗品的入库验收、存储保管及出库发放职责。严格对照采购订单与送货清单,仔细核查入库物资的数量、规格、质量,不符要求时及时反馈采购部门;运用科学方法妥善存储物资,做好防潮、防火、防盗等防护举措,定期盘点库存,确保账实相符;依经审批的领用申请,精准发放物资,及时登记库存台账。

3.使用部门:各使用部门按需提出低价值易耗品采购申请,详尽说明所需物品的种类、数量、用途及使用时间;指定专人负责本部门领用物资的保管与日常监督,建立部门内部领用台账,定期检查物资使用情况,防止浪费与流失;配合仓储与财务部门的盘点工作,如实反馈物资实际使用状态。

4.财务部门:负责制定低价值易耗品的财务核算规则,依据采购发票、入库单、领用单等凭证,精确进行账务处理;定期核查财务账与库存账,监控低价值易耗品的资金占用与成本变动;协同采购、仓储部门完成年终盘点,出具财务分析报告,为成本控制与预算编制提供数据支撑。

购置管理

1.需求申请:使用部门结合实际业务需求,提前填写《低价值易耗品采购申请表》,注明所需物品名称、规格型号、预估数量、需求日期、用途说明等信息,经部门负责人审批签字后,提交至采购部门;特殊或紧急采购需求,需额外附加情况说明,并由分管领导核准。

2.采购计划:采购部门每月末收集、汇总各部门采购申请,结合库存预警线,统筹编制次月《低价值易耗品采购计划》,明确采购物品明细、采购数量、预计采购金额、供应商选择意向等;采购计划经财务部门审核资金预算、分管领导审批可行性后,方可执行采购任务;对于突发紧急需求且未列入计划的物资,经特批流程后,采购部门启动紧急采购程序。

3.采购执行:采购部门依计划选定合格供应商,通过询价、比价、议价等方式确定最优采购价格;签订规范采购合同,明确物资质量标准、交货方式、验收条款、售后服务、违约责任等关键内容;跟进采购订单执行进度,确保物资按时、足额到货;物资到货后,及时通知仓储部门组织验收。

领用管理

1.领用申请:使用人员领用低价值易耗品时,需填写《低价值易耗品领用申请表》,注明领用部门、领用人、领用物品名称、规格、数量、用途等信息;单次领用金额较大或关键管控物资,领用申请需经部门负责人、分管领导多级审批。

2.领用发放:仓储部门依据经审批的领用申请表,仔细核对领用信息,按实发放物资;发放时,领用人与仓储人员当面清点物资数量、检查质量,确认无误后双方签字确认;物资发出后,仓储部门即时登记库存台账,扣减库存数量,保证库存数据动态更新。

保管与盘点

1.保管要求:仓储部门依物资特性分类存放,设置清晰标识牌与货位卡,便于查找与管理;配备必要仓储设施设备,维持适宜存储环境;建立库存安全预警机制,设定最低、最高库存限量,库存临近警戒值时,自动触发补货提醒;使用部门领用物资后,应妥善保管,规范使用,防止丢失、损坏。

2.盘点安排:仓储部门每月进行小范围抽盘,核对重点物资或异动频繁物资的账实情况;每季度组织全面盘点,由仓储、财务、使用部门联合参与,实地清点所有库存物资;盘点结束生成《低价值易耗品盘点报告》,详细记录盘盈、盘亏数量、品种,分析差异原因,提出处理建议;对盘盈物资,查明来源后依规入账;盘亏物资,追究相关责任人责任,依审批流程核销处理。

报废处理

1.报废鉴定:低价值易耗品因磨损、损坏、过期等失去使用价值时,使用部门填写《低价值易耗品报废申请表》,说明报废物品名称、规格、数量、购置时间、报废原因;技术人员或专业鉴定小组实地核查,出具报废鉴定意见,确认是否达到报废标准;重大资产报废,邀请外部专家评估,确保报废决策科学合理。

2.报废处置:经审批同意报废的物资,由仓储部门统一收集、分类存放;对于尚有残余价值的报废品,通过公开拍卖、竞价、回收公司回收等方式处置变现;处置过程遵循“公开、公平、公正”原则,全程接受监督;报废物资处置收

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