重要通知公司年度财务审计工作安排 .pdf

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重要通知公司年度财务审计工作安排

尊敬的各位同事:

根据公司年度财务审计工作的安排,现将相关事宜通知如下:

一、审计目的

公司年度财务审计工作旨在全面评估公司财务状况,确保财务报

表的真实性、准确性和完整性,为公司经营管理提供可靠的数据支持。

二、审计时间

公司年度财务审计工作将于XX年X月X日正式启动,预计持续X

天/周。具体时间安排将根据实际情况进行调整。

三、审计范围

本次审计将涵盖公司XX年度的全部财务活动,包括但不限于资

产负债表、利润表、现金流量表等财务报表,以及相关会计凭证、账

簿等资料。

四、审计程序

准备阶段:审计组将对公司财务数据进行初步了解,制定审计方

案和工作计划。

内部控制评价:审计人员将评估公司内部控制制度的有效性,确

保财务数据的可靠性。

实地核查:对关键账目和重要资产进行实地核查,核实其真实性。

抽样检查:通过抽样方式检查财务数据,验证其准确性。

风险评估:识别可能存在的风险因素,并提出相应建议和改进建

议。

报告编制:整理审计结果,撰写审计报告并提交给公司管理层。

五、配合事项

为保证本次审计工作顺利进行,请各部门积极配合,提供真实、

完整的财务数据和相关资料。如有任何疑问或困难,请及时与审计组

联系沟通解决。

六、结束语

希望全体员工能够充分理解并支持本次年度财务审计工作,共同

维护公司的财务稳健和透明。谨此通知,请知悉并遵照执行。

特此通知。

此致

敬礼!

公司管理部门敬上

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