重要通知公司财务审计工作安排 .pdfVIP

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重要通知公司财务审计工作安排

尊敬的公司全体员工:

为了更好地规范公司的财务管理,确保公司财务数据的真实性和

准确性,经公司领导班子研究决定,将对公司的财务进行审计工作。

现将相关审计工作安排通知如下:

一、审计目的

本次审计旨在全面检查公司财务数据的准确性和合规性,确保公

司资金的合理利用,提升公司治理水平,保障股东和投资者的利益。

二、审计范围

本次审计将涵盖公司在截止日期前一年内的全部业务活动和财务

信息,包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等各类报表,

并针对关键环节进行重点审计。

三、审计时间安排

审计工作将于XX年XX月XX日正式启动,预计持续时间约为一

个月。具体时间安排如下:-第一周:准备工作,制定审计方案;-

第二周至第四周:实地查账和核实,提交初步审计报告;-第五周:

总结汇报,提出改进建议。

四、审计人员

本次审计将由专业的第三方审计机构承担,审核人员具备丰富的

财务审计经验和专业知识,保证独立公正。

五、配合准备

公司各部门需全力配合审计工作,按时提供相关会计凭证、账簿

和报表等资料,并确保数据的完整性和真实性。

六、其他事项

如在审计过程中发现任何问题或异常情况,请第一时间向审计人

员或相关部门报告,以便及时处理和解决。

请全体员工认真遵守以上通知要求,积极配合并支持本次审计工

作。谨此通知。

特此通知。

公司领导班子敬上

XX年XX月XX日

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