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2022审计工作参考计划1).docxVIP

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审计工作参考计划(1)

2020年审计工作打算一

为落实《北京市教育委员会关于做好XX年教育审计工作的意见》的文件精神和我院XX年工作的总体要求,高质量完成国家示范性高职学院建立任务,进一步建立健全内部审计制度,强化内部审计职能,发挥内部审计的“免疫系统”功能,实现“为标准财务会计工作效劳、为提高教育资金使用效益效劳、为教育改革与开展效劳”的内部审计工作目的,特制定XX年审计工作打算。详细内容如下:

一、接着深化开展预算执行审计

坚持“揭露咨询题、标准治理、促进改革、提高绩效”的审计思路,进一步落实《北京市属高等学校预算执行和决算内部审计施行方法(试行)》,深化开展预算执行审计。今年重点对各个工程的经费预算执行情况施行全过程审计,加强对工程资金使用效益、效果分析和审计,努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合。积极发挥内部审计的监视作用,促进各部门进一步加强财务预算治理,严格执行各项财务制度,提高预算资金使用效益和效果,确保学院各项事业任务和工作目的的实现。

二、进一步加强领导干部经济责任审计

审计处积极与组织、纪检、监察部门配合,做好干部任期经济责任审计,进一步深化经济责任审计的内容,坚持以领导干部履行经济责任为主线,重点关注领导干部任职期间贯彻执行法律法规、政策部署,严重经济决策制定和执行,以及恪守廉政规定等情况,促进领导干部树立正确政绩观和科学开展观,提高领导干部的经济责任认识。加大对领导干部任期内经济决策及效果、内部操纵制度的健全及执行情况等方面的审计力度,促使领导干部行使权力与履行经济责任严密衔接,进一步发挥经济责任审计在促进科学决策,推进依法治教,完善监视机制,防备廉政风险等方面的重要作用。依照学院组织部的委托,今年将对6名副处级领导干部进展任期经济责任审计。

三、接着做好基建修缮工程工程审计

结合我院实际和治理要求,接着做好基建修缮工程工程审计,积极落实教育部《关于加强和标准建立工程工程全过程审计的意见》的精神,接着加强对基建修缮工程工程治理过程与工程工程造价的内部审计,不断改良和加强对各类工程工程的立项、勘察、设计、招标、施工、竣工以及相关工程设备材料采购、变更洽商、工程款结算等各个环节的运转情况和相关经济治理活动的审计监视,促进各类工程工程标准治理,节约工程本钱,标准工程治理,防备基建修缮投资治理风险,维护合法利益,保障工程建立的顺利施行,提高资金使用效益。

四、接着搞好专项审计和审计调查

按照领导要求,今年接着做好饮食中心的财务治理和学院会议中心运营效益的专项审计工作,对学院各部门的收费情况进展审计调查,以加强部门内部操纵,标准各类财务行为,防备经济治理风险,防止出现违背“收支两条线”政策和私设“小金库”等违法违纪行为。

五、加强审计结果利用和审计整改

按照市教委《关于进一步加强教育系统内部审计结果利用工作的意见》的要求,实在抓好审计结果的利用和审计整改工作。制定审计结果利用工作制度,明确各部门的职责,建立部门联动机制,对内部审计发觉的各类财务违规咨询题要认真进展整改,对严峻违法违纪的行为要及时向有关领导和纪检、检查部门汇报,并建议进展责任追查,同时把内部审计结果作为内部相关考核评价的重要依照,以加强审计整改,遏制“屡审屡犯”现象,进一步加强审计在促进各部门加强和改良内部治理中的作用。六、进一步加强审计的本身建立

加强业务学习,积极参加审计和财务业务培训,提高审计业务才能。完善审计制度,提高审计质量。积极开展跟踪咨询效,做到内治理,外监视,在原有制度、规定的根底上进一步完善各项制度,结合《审计法》认真抓好审计质量操纵工作,把好审计质量关,降低审计风险,并积极开展计算机审计和效益审计,不断提升内部审计才能。

2020年审计工作打算二

为进一步标准财务治理,提高经费使用效益,防止国有资产流失,依照上级主管部门的要求和学院实际,从今年开场将开展内部审计工作。现制定我院年内部审计工作打算。

一、年度审计工作目的

年的内部审计工作,以“三个代表”重要思想为指导,以国家财经法规、财务治理制度为依照,以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点,结合我院年工作要点、学院党风廉政建立和反腐朽工作的主要任务,把促进治理,防备资金风险,提高资金使用效益,增进效劳,作为审计工作的出发点,针对合理科学利用教育资源,防止铺张浪费等内容开展审计。对被审单位的财务收支行为做出客观评价,并针对审计发觉的咨询题提出审计意见和建议,协助和催促被审计单位及时整改。

二、审计的内容

1、依照内部审计的规定要求,有打算地对教学系的老师津贴发放,学生奖学金、助学金发放,班费、实习费等使用情况进展内审;

2、依照内部审计的规定要求,有打算地对电大工作部的学费、教材费等收缴情

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