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财务费用报销权限审批制度

一、概述

本制度旨在规范公司内部财务费用报销审批流程,明确各级管理层的职责和权

限,保证公司内部财务费用报销管理的公正、透明和高效。

二、相关职责和权限

1.申请人

申请人需要提供报销申请表及相关票据,明确报销金额及用途,并提交给财务

审核部门。

2.财务审核部门

财务审核部门必须对报销申请表及相关票据进行认真核对,验证报销金额及用

途是否真实、合理、完整,在不影响正常业务运营的情况下及时处理报销申请。

3.财务主管

财务主管有权对报销金额及用途进行再次审批,确保报销申请符合公司政策和

财务标准,同时审核并签署相关文件。

4.总经理

总经理对于财务费用总额在5000元及以上的报销申请需要进行审批,确保报

销申请符合公司长远战略和财务计划,审核并授权相关文件。

三、审批流程

以下是我们的财务费用报销审批流程:

1.填写报销申请表并提交财务审核部门;

2.财务审核部门对申请表及票据进行审核,并记录审批结果;

3.财务主管对审核结果进行全面审查,并作出决策;

4.总经理对审批金额在5000元及以上的报销申请进行审批,并签署相

关文件;

5.财务审核部门对审批结果进行确认,并将报销款项进行打款;

6.审批流程结束,相关文件归总务部门备案。

四、违规处理

如果申请人有以下违规行为,公司将依据公司管理制度进行处理:

1.提供虚假票据或变造票据;

2.报销费用未与公司业务相关;

3.报销费用未按财务流程进行报销。

五、总结

以上即为我们公司财务费用报销的审批制度,我们将始终坚持公正、透明、高

效的原则,对所有申请进行审核和授权,保证公司财务管理的规范和合规。

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