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公司财务规章制度及考核办法
在充满活力,日益开放的今天,我们都跟制度有着接或间接的联
系,制度泛指以规则或运作模式,规范个体行动的一种社会结构。制度到
底怎么拟定才合适呢?下面是由作者给大家带来的公司财务规章制度及
考核办法7篇,让我们一起来看看!
公司财务规章制度及考核办法篇1
一、本单位的业务收支审批由园长负责或由园长授权的分管领导
审批本园的各项货币资金业务,授权书由园长室与会计人员分别保存。
二、凡是开具行政事业单位统一收据对外收费,一律按照县物价
局审批的收费项目和收费标准进行。此项工作由会计人员负责监督,发
现问题及时制止和纠正。如果制止和纠正无效,应当向本单位领导汇报,
请求作出处理。
三、支付申请。任何部门任何人需要购物或个人用款时,必须填
制购物申请单及个人用款单并注明款项的用途、支付金额、支付方式等
内容,并附有效的相关证明,报主管负责人审核签字。
四、支付审批C审批人应严格遵守审批权限、审批程序的规定,
在预算经费中支出,对不符合规定的支付申请,审批人应当拒绝。
1、金额在5000元以下由园长审批;金额在5000元以上由核心组
会议集体讨论。
2、大批、大件设备采购、基建维修申报审批程序
(1)核心组会议集体讨论通过后,由具体操办人提出书面预算计划。
(2)预计划报校产管理站审批(包括报局审批)。
(3)预审批同意后,报区政府采购部门。
五、复核支付。出纳岗位人员对批准后的货币资金支付申请进行
复核,主要复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确,
手续及相关单据、凭证是否齐全,金额计算是否准确,支付方式、支付
单位是否妥当等。复核无误后按规定办理支付手续,及时登记现金和银
行存款日记账。
六、会计人员应认真审核有关收支项目的内容是否与实际情况相
符,是否超出开支标准和限额,经办手续是否齐全以及存在其他问题等
内容。不符合规定的货币资金支付申请,应及时予以纠正。
公司财务规章制度及考核办法篇2
根据高县教育局关于贯彻《教育经费管理实施细则》的通知精神,
结合我校实际,特制订如下制度:
一、学校财会人员必须按章办事,廉洁奉公,实事求是,不假公
济私,搞好学校财务工作;
二、一切原始凭证在合法的前提下经校长签字报销;
三、出纳在付款前必须先审查原始凭证的合法性:
1、必须有接受凭证单位名称;
2、凭证日期必须是近期;
3、有实物的数量、单价、金额且必须吻合;
4、必须加盖签发凭证单位的公章和经办签字;
5、购买实物必须有经办人或实物验收人签字;
四、凡是购置物品,大金额的,购置前由单位领导集体研究决定,
且有文字记录,购买时有两人及以上的经办人,购买后同时作财产登记;
未经领导批准,出纳员不得私自购买;
五、凡是会议伙食和来客接待由领导指定专人联系,报销时必须
附件说明事由、人数,必须取得经营单位的合法凭证,自办伙食必须有
附件支出明细、经办人和证明人的签字;
六、凡属1000元以上的修建或维修工程,开工前经校行政集体研
究决定,并要有预算或合同,竣工后要有决算,并由具体经办人员和验
收人员同时签字有效;
七、出纳取现金后,应开给方合法的收款凭证,项目必须填写
完整;
八、出纳员应建立日记帐,按教办会计要求设立项目,按月向学
校交收支报表,期末按项目给教师公布帐;
九、出纳员一律不得私自把公款借给外单位或个人;一经发现,公
款应立即归还,并按银行同期贷款利息付息给单位,并追究其责任;
十、出纳员应按时把教师工资或补助发到教师手中,做到热情服
务,公正服务
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