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第一章总则
第一条为加强公司资产管理,确保资产合理使用,提高资产使用效率,根据国家
有关法律法规和公司实际情况,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各岗位人员及外聘人员。
第三条本制度遵循以下原则:
1.合理使用原则:资产使用应遵循节约、高效、合理、安全的准则,充分发挥资
产的使用效益。
2.严格执行原则:各部门、各岗位人员必须严格执行本制度,确保资产使用管理
的规范性和有效性。
3.信息公开原则:资产使用情况应及时公开,接受监督。
第二章资产分类及使用范围
第四条公司资产分为以下类别:
1.固定资产:包括房屋、设备、车辆、家具等。
2.流动资产:包括现金、银行存款、应收账款、存货等。
3.无形资产:包括专利、商标、著作权等。
第五条资产使用范围:
1.固定资产:用于公司生产经营活动,包括办公、生产、科研、生活等方面。
2.流动资产:用于公司日常运营,包括支付工资、购买原材料、支付税费等。
3.无形资产:用于公司经营、管理和创新。
第三章资产使用审批
第六条资产使用审批程序:
1.需求部门提出资产使用申请,说明使用目的、数量、用途、预算等信息。
2.资产管理部门对申请进行审核,确保申请符合公司规定。
3.审批部门根据申请情况,审批资产使用。
4.资产管理部门根据审批结果,办理资产领用手续。
第四章资产使用及保管
第七条资产使用及保管要求:
1.资产使用人员应爱护资产,确保资产安全、完整。
2.资产使用完毕后,应及时归还,不得私自占用或变卖。
3.资产保管人员应定期检查资产状况,确保资产完好。
4.资产使用人员应如实填写资产使用登记表,记录资产使用情况。
第五章资产盘点及报废
第八条资产盘点:
1.每年进行一次全面资产盘点,确保资产账实相符。
2.各部门应按时报送资产盘点表,资产管理部门进行审核。
3.对盘点中发现的问题,及时采取措施予以解决。
第九条资产报废:
1.资产达到使用年限或因技术更新等原因无法继续使用的,应办理报废手续。
2.报废资产由资产管理部门审核,审批部门审批。
3.报废资产经审批后,由资产管理部门进行处置。
第六章责任追究
第十条对违反本制度的行为,公司将按照以下规定追究责任:
1.对资产使用过程中造成资产损失的,责任人应承担赔偿责任。
2.对故意损坏、侵占、私分、挪用资产的行为,公司将依法进行处理。
3.对玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的行为,公司将依法进行处理。
第七章附则
第十一条本制度由公司行政人事部负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
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