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公司项目费用报销管理制度

第一章总则

为规范公司项目费用报销管理,提高资金使用效率,加强财务监管,特制定本制度。本制

度适用于公司内所有涉及项目费用支出的部门和人员,具体包括但不限于项目经理、财务

人员、部门主管等。

第二章费用报销范围

1.项目费用:包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、餐费、住宿费、会议费、材料费等

与项目相关的费用支出。

2.公司规定的其他费用:指公司规定允许报销的其他费用支出。

第三章费用报销流程

1.报销申请:项目经理或部门主管填写费用报销申请单,明确项目名称、费用类型、费用

金额、支出事由等信息,并附上相关凭证。

2.审批流程:费用报销申请经所属部门主管审批后,提交财务部门进行审核。财务部门审

核通过后,将费用报销信息录入财务系统,并安排相关款项支付。

3.报销结算:财务部门根据费用报销信息进行结算,将报销款项返还报销人员或直接支付

给相关供应商。

4.报销归档:财务部门将已结算的费用报销信息归档存档,并定期进行档案整理,以备查

阅。

第四章费用报销管理

1.费用合理性审核:财务部门对费用报销申请进行合理性审核,确保费用支出符合公司政

策和相关法规。

2.发票凭证管理:报销单必须附上相关发票原件或电子票据,并妥善保管。如有特殊原因

需报销无发票费用,须提供相关证明文件。

3.资金管理:财务部门按照公司资金管理制度对费用报销款项进行管理和控制,确保资金

使用安全有序。

4.数据统计分析:财务部门对费用报销信息进行统计分析,及时了解项目费用情况,并提

供相关数据支持给公司管理层决策。

第五章费用报销规范

1.严禁虚假报销:不得虚构费用进行报销,不得私自篡改费用报销单据,一经发现将依公

司规定进行处理。

2.限制高消费:严格控制高消费行为,合理提倡节俭消费理念,鼓励选择高性价比的服务

和产品。

3.合规合同签订:项目费用支出需有相应的合同支持,项目经理应当按照公司规定签订相

关合同,严格执行合同约定。

4.审批备查:财务部门对费用报销申请进行审批备查,并定期进行内部审计,确保内部财

务合规。

第六章费用报销监督

1.执法监督:公司内设成本监督部门,对费用报销进行执法监督,维护公司财务安全。

2.投诉渠道:公司建立投诉渠道,对费用报销存在问题或疑问的员工提供诉求渠道,并及

时处理。

3.审计检查:公司定期进行内部审计,对费用报销进行检查核实,确保费用支出合规。

第七章附则

1.本制度由财务部负责解释。

2.本制度自发布之日起生效,如需要修改,须经公司管理层批准。

3.其他未尽事宜,按照公司相关制度和规定执行。

以上为公司项目费用报销管理制度,希望全体员工能够严格遵守,共同维护公司财务安全

和经营发展。

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