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固定资产清查审计报告模板 .pdf

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固定资产清查审计报告

一、审计概况

本次审计旨在全面清查公司固定资产情况,核实固定资产的完整性、真实性

及准确性,并对固定资产的管理和使用情况进行监督。审计工作自XXXX年XX

月XX日开始,至XXXX年XX月XX日结束,历时XX天。审计小组由公司内

外部审计人员组成,共有XX人参与。

二、清查目的

本次固定资产清查的主要目的是:

1.全面了解公司固定资产的构成和使用状况;

2.核实固定资产的账面价值与实际价值是否相符;

3.发现固定资产管理中的问题和漏洞,提出改进建议;

4.为公司管理层决策提供依据。

三、清查范围

本次固定资产清查的范围包括:

1.公司所有固定资产,包括但不限于房屋建筑物、机械设备、电子设

备、运输工具等;

2.固定资产的增减变动情况,包括购置、处置、报废等;

3.固定资产的折旧计提和摊销情况;

4.固定资产的租赁和管理情况。

四、清查方法

本次固定资产清查采用以下方法:

1.实地盘点:对所有固定资产进行实地盘点,核实账实是否相符;

2.审查资料:对固定资产的购置、处置、租赁等资料进行审查;

3.比较分析:对固定资产的账面价值与实际价值进行比较分析,找出

差异原因;

4.询问调查:对相关人员进行询问调查,了解固定资产的管理和使用

情况。

五、清查结果

经过实地盘点和审查资料,我们发现公司的固定资产账实基本相符,但也存

在一些问题,具体如下:

1.部分固定资产的折旧计提和摊销存在误差;

2.部分固定资产的租赁和管理存在不规范之处;

3.部分固定资产的报废和处置程序不够规范。

六、问题及建议

针对清查中发现的问题,我们提出以下建议:

1.对折旧计提和摊销存在误差的固定资产进行重新评估,调整账面价

值;

2.对租赁和管理的固定资产加强监管,规范管理流程;

3.对报废和处置的固定资产加强审批程序,确保合规性。

七、审计结论

本次固定资产清查审计工作已经完成,经过全面的清查和审查,我们得出以

下结论:

1.公司固定资产的账面价值与实际价值基本相符,但存在部分误差,

需要进行调整;

2.公司固定资产的管理和使用基本规范,但仍存在一些问题和漏洞,

需要进行改进;

3.本次固定资产清查审计工作为公司提供了全面的固定资产信息和数

据,为公司管理层决策提供了有力支持。

综上所述,我们建议公司对清查中发现的问题进行整改,加强固定资产的管

理和使用,确保固定资产的安全和完整。同时,我们也将继续关注公司固定资产

的动态,为公司的发展提供有力保障。

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