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四川雄鹰保安服务有限公司
费用报销与财务管理办法
一、总则
第一条、为了加强公司财务管理、规范公司各项费用的开支标准
和报销程序,提高公司资金使用效益,保证各项工作的顺利开展,提
高公司经营管理水平。根据国家有关法规和各项财政政策,结合公司
实际制定本办法。
第二条、公司费用开支做到一支笔审批,必须坚持“节约、务实、
高效”的原则,反对任何形式的铺张浪费和弄虚作假,节约一切不必
要的开支,以求达到促进工作、方便生活、降低成本、增加效益的目
的。
二、公司费用开支基本程序与制度
第三条;公司费用实行“部门审批、法人批准、及时报销”的管
理原则。
第四条、为满足日常工作和生活需要,公司设立备用金,备用金
额度不得超过月工资总额的50%。备用金由财务人员负责管理。备用
金只能用于办公和生活开支,不得外借或挪作他用。
第五条、原始凭证基本要求:
1、报销凭证的内容必须具备如下要素:原始凭证的真实性;凭
证的名称;填制凭证的日期;填制凭证单位名称或者填制人姓名;经
办人的签名或者盖章;接受凭证单位名称;经济业务内容;数量、单
价和金额。
2、从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章,从个人
取得的原始凭证必须有填制人的签名或盖章。凡属于个人提供了商品
或劳务,必须到税务机关开具税收发票,并在报销凭证上签名。金额
较大的还应提供与报销相关的资料(合同、协议等)。
3、凡填有大写和小写金额的原始凭证,大写与小写名称必须相
符。购买实物的原始凭证必须有验收证明。支付款项的原始凭证必须
有收款单位和收款人的收款证明。
4、发票必须用双面复写纸,原始凭证不得涂改、挖补。发现原
始凭证有错误的,应当由开具单位重开或者更正,更正处应当加盖开
票单位的公章。
5、从外单位取得的原始凭证如有遗失,应当取得原开票单位盖
有公章的证明,并注明原始凭证的号码、金额和内容等,由经办单位
会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后,才能代作原始
凭证。如果确实无法取得证明的,如火车票、飞机票等凭证,由当事
人写出详细情况,由报销单位会计机构负责人、单位领导人批准后代
作为原始凭证或报销凭证。
第六条、员工出差时可办理差旅费借款,借款按路程和时间可借
款1000-5000元;员工外出办理专项事务时,因需要可按批准的额度
为限单独借款。出差或办事回公司后应一周内报销费用和还款,原则
上前款不报,后款不借。报销时应一事一单一报,不得多项费用混合
报销。
第七条、费用发生的经办人(报销人)报销时应将发票及相关附
件按逐张整齐地粘贴在票据粘贴单上,完整规范填写相应的类别,并
对报销凭证的真实性负责;综合性费用应附商家开具的原始清单,并
盖章(自行打印或手写无效)。不符合要求的报销单财务人员有权不
予报销。属于现金发放性质的原始凭证,原则上应由本人领取签名。
有委托他人代领的,由代领人签署代领人姓名并注明代字,由一人代
领多人的,须逐个签名。
第八条、部门负责人和财务人员应审核报销凭证的真实性和合法
性,并在报销凭证上签字。
第九条、财务人员应加强对公司财务指导、检查、监督,并有权
否定严重违法财务制度和公司章程的费用事项。对弄虚作假和违法公
司财务报销制度开支的,公司财务人员均有权拒绝报销,并向上级报
告。
第十条、公司总经理或授权的负责人对费用报销的最后审批负
责。(审批人)
第十一条、公司财会扎帐期原则上在当月25日,上报财务报表
在次月5日前。
三、公司差旅费报销程序
第十二条、乘坐车船的规定:出差火车路途时间10小时以内一
律乘坐火车硬席、卧铺以及轮船三等舱,超过10小时、并且确实工
作需要乘坐飞机者,必须事先报请公司领导批准。特殊情况要由总经
理批准。
第十三条、出差人员的住宿规定:住宿费标准为三星级(含三星
级)以下饭店的标准客房,一般人员不应超过100元/日;参加会议
人员凭会议通知单及相关票据实报实销。
第十四条、出差住勤补助:工作人员出差外地的伙食补助,不分
途中和住勤一般地区每人每天补助标准为市、县内20元/日;市外、
省间80元/日(含交通费、电话费)。原则上不报销生活费。
第十五条、关于私事绕道
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