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资产自查报告〔共4篇〕

第1篇:资产自查报告

2023年各部门资产自查报告

为加强对资产的管理,进步国有资产使用效益,确保国有

资产不流失。由各部门资产管理员牵头于8月11日-20日对

本部门新区、老区的固定资产进展自查盘点,现将自查情况汇

报如下:

一、各部门自查情况

1、计财部于8月11日将7月底台账发至各部门信箱中,

为实地核查提早做了准备工作。

2、为明确责任,各部门对此次自查盘点非常重视,积极

组织本部门相关人员积极开展工作,由于资产种类及数量较

多,使用情况变动多。自查盘点比规定时间推延10天,除餐

饮部未按时报送自查盘点表,其它部门于8月31日前完成了

此次自查工作。

二、存在问题

1、资产管理不到位,管理意识不强、未能及时按月做报

废、调拨等手续,在此次自查后出现大量资产变动和报废的情

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况。计财部及时进展账务处理,按调整后的资产由各部门资产

管理员、部门经理签字后存档,做为年底全面清查的根据。

此次自查固定资产各部门报废数量16项,其中:康乐部

4项、工程部2项、中航大学效劳部2项、客房部1项、人力

资部7项〕,部门间资产调拨及存放地点发生变动情况更多。

所以

各部门平时要加强对资产的管理,如有调拨、报废、变

更、资产名称不符等原因必须按月及时做手续,要增强工作主

动性和积极性,确保账实相符。

2、闲置及待报废资产57项,其中康乐部闲置资产25

项、前厅部待报废资产11项、闲置资产19项、中航大学效劳

部闲置资产2项。计财部将在9月同使用部门对以上资产进展

实地查看,合理进展调配,对于确实不能使用资产可进展处

理,做到盘活资产。

三、盘亏工程

1、综合办公室盘亏E5700联想笔记本电脑1台〔卡片编

号00192#〕,2023年1月出库。〔9月12日找到,在前厅部,

已做调拨〕

2、康乐部和华楼烘手器账面14台〔卡片编号

00349#〕,2023年4月出库,实际盘点12台,盘亏2台。

〔12台已在库房〕

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3、餐饮部也存在账实不符现象,自查盘点表目前还没有

报送计财部,另老区餐饮固定资产存放地点发生改变的必须按

财务发送的表格卡片编号依次修改,不应打乱顺序。(9月14

日报送盘点表)餐饮部老区盘亏工程:

1、沙发〔卡片编号00182#〕账面2个,实物盘点1个,

盘亏1个〔转综办1个正在核实中〕。

2、屏风〔卡片编号00215#〕账面1个,实物盘点没有。

盘亏1个〔已作报废处理正在核实中〕

3、椅子〔卡片编号01528#〕账面1把,实物盘点没有。

盘亏1把〔转工程部电工班正在核实中〕。

4、椅子〔卡片编号01700#〕账面3把,实物盘点2把。

盘亏1把〔转工程部正在核实中〕。餐饮部新区盘亏工程:

1、不锈钢贵重物品柜〔卡片编号00408#〕账面2个,实

物盘点不知哪,正在与供货商联络核实。

四、下一步资产方面工作:

因新区低值物品价值较高,同时为明年预算做好根底工

作,计财部将于9月建立新区低值台账,按2023年1-8月实

际出库发送各部门邮箱,届时各部门要按现有低值资产进展核

对,并按规定时间完成此项工作。

计财部2023年9月7日

第2篇:资产自查报告

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XXXX资产自查报告

为进一步加强XXXX资产的管理和使用,进步资产使用效

益,到达合理配置资、科学管理资、有效利用资的目的,XXXX

设立资产处,以各XX为自查单位,由各XX资产管理员对各单

位资产进展自查盘点,我作为XX资产管理员,现将学院资产

管理工作做如下汇报:

一、自查范围

xx固定资产分为六大类,即房屋及构筑物;专用设备;

通用设备;文物及陈列品;图书、档案;家具、用具、装具及

动植物。不管购置时间先后,不

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