财政检查工作底稿具体规则 .pdfVIP

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财政检查工作底稿具体规则--第1页

《财政检查工作底稿具体规则》

(财监字[1999]11号)

第一条为了规范财政检查工作底稿的填制,根据《财政检查工作

规则》,制定本具体规则。

第二条本具体规则所称财政检查工作底稿,是指财政检查人员在

检查中所形成的与检查事项有关的工作记录。

第三条财政检查工作底稿由检查人员根据检查内容,逐项逐事编

制形成,做到一项一稿或一事一稿。

第四条财政检查工作底稿主要记录以下内容:

(一)检查项目工作底稿的编号;

(二)检查项目的名称;

(三)被检查单位违法违规事项发生的日期、凭证号、原会计分

录、金额文件号等;

(四)被检查单位违法违规事项主要内容的摘录;

(五)附件的主要内容及张数;

(六)被检查单位相关人员签名;

(七)检查组制单人签名及填制日期;

(八)检查组复核人签名及复核日期;

(九)其他应说明的事项。

第五条财政检查工作底稿的附件主要包括下列检查证明材料:

(一)与被检查事项有关的账簿、报表、凭证等资料的复印件;

(二)与被检查事项有关的文件、合同、协议、会议记录、往来

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函件等资料的原件、复制件或摘录件;

(三)注册会计师签名提供的有关审计报告等资料;

(四)其他有关资料。

第六条填制财政检查工作底稿应当做到内容完整、重点突出,真

实地摘录反映被检查单位财政、财务收支的有关事项。财政检查工

作底稿不得被擅自删改或修改。

第七条填制财政检查工作底稿应当做到条理清楚,用词准确,字

迹清楚,格式规范;检查工作底稿中载明的事项、时间、地点、当

事人、数据、计量、计算方法等,必须准确、前后一致;相关的证

明资料要整齐完整,不相互矛盾。

第八条相关的财政检查工作底稿之间的数据有勾稽关系的,相互

引用时应当注明底稿子编号。

第九条财政检查工作底稿所附的相关证明材料应当经被检查单

位或其他提供证明资料者的签证认定。如果有特殊情况无法签证认

定的,检查组要作出书面说明。

第十条财政检查工作底稿应当由检查组组长或复核人员进行复

核并签名。

第十一条必要时,检查人员可根据复核情况对财政检查工作底稿

予以补充、修改,或作出书面说明。

第十二条财政检查工作底稿未经财政检查机关负责人批准,不得

对外提供。

第十三条财政检查工作底稿必须认真分类整理,纳入财政检查报

告归档管理。

第十四条本具体规则由财政部负责解释。

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第十五条本具体规则自发布之日起施行。

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