- 1、本文档共12页,其中可免费阅读4页,需付费68金币后方可阅读剩余内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
- 4、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
安阳钢铁集团内部审计模式、成效及优化研究
目录
TOC\o1-3\h\u9221摘要 1
8516绪论 3
14109一、内部审计相关理论概述 3
31960(一)内部审计的定义 3
12419(二)内部审计的职能 3
30431(三)内部审计的重要性 3
286391.为公司领导经营提供决策依据 3
41122.监督公司的经济活动,及时发现舞弊行为 3
326673.健全、完善公司的内部控制 3
111534.完善公司经营管理,提高经济效益 4
103995.促进市场经济良好稳定发展 4
二
您可能关注的文档
- 【A医药公司营运能力问题分析(数据图表论文)10000字】.docx
- 【REITs的发行定价问题研究的国内外文献综述1900字】.docx
- 【S大学学生就业能力调查分析报告1900字】.docx
- 【S密封系统有限公司员工培训问题及完善建议(附问卷)9400字】.doc
- 【S小区给排水工程设计案例报告21000字】.docx
- 【奥田橱柜公司基于杜邦分析法的企业财务能力分析案例15000字】.docx
- 【半导体激光器技术发展国内外文献综述2600字】.docx
- 【保费预测模型的理论介绍1200字】.docx
- 【保险费用预测模型研究的国内外文献综述2500字】.docx
- 【贝因美公司内部审计问题及完善建议9500字】.doc
文档评论(0)