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公司预算管理办法

第一章总则

第一条为了加强公司全面预算管理,科学发挥预算管

理在生产经营中的资源配置功能和激励约束作用,更好地服

务于公司全面协调可持续发展大局,根据集团公司预算管理

规定,结合公司实际,制定本办法。

第二条本办法适用于分公司及所属各单位。

第三条本办法所称预算是指公司及各单位根据战略

目标和发展规划,统筹投资、成本、费用、收入、薪酬等要

素,对与各项资源的取得、配置、使用和产出有关的经济事

项和经营活动所进行的预期安排。

第四条本办法所称预算管理是指预算制度制定、组织

机构设立、预算编制、预算执行、预算调整、预算考核等全

过程管理,是由公司机关各部门和各单位共同参与的综合管

理活动。

第五条公司实施大预算管理体系,坚持以集约化、专

业化、一体化业务管理为基础,以业绩驱动为导向,以提升

企业竞争力为核心,以资源配置和价值管理为手段,推行预

算对标管理和投入产出机制,突出核心业务,配套发展其他

业务,推动实现公司整体效益最大化和全面协调可持续发展。

第六条公司实行统一管理、分级负责的预算管理体制。

第二章组织机构

第七条公司预算管理委员会是预算管理的议事决策

机构,主要职责是:

(一)审议公司预算管理制度,指导公司大预算管理的

实施;

(二)审批公司经营机制、预算政策;

(三)审批公司预算编制原则、方法和预算方案;

(四)审批公司预算调整方案;

(五)审批公司预算考核方案;

(六)协调处理公司及各单位预算管理重大问题。

第八条公司预算管理委员会主任负责预算管理委员

会全面工作,副主任及委员负责分管业务范围内预算目标和

预算管理要求的落实。

第九条公司预算管理办公室是预算管理委员会的办

事机构,由公司机关相关部门共同组成,日常工作由财务处

负责,主要职责是:

(一)组织制订公司预算管理制度;

(二)组织研究公司预算政策;

(三)组织研究预算编制原则和方法,确定预算参数,

制订预算方案;

(四)组织制订预算调整方案;

(五)监控预算执行情况,组织开展预算执行情况分析;

(六)核定各单位预算完成情况,并提出考核建议;

(七)指导、监督各单位预算管理工作;

(八)负责预算管理委员会交办的其他工作。

第十条各所属单位设置本单位预算管理委员会和预

算管理办公室。各单位预算管理履行下列主要职责:

(一)组织编制和上报本单位预算;

(二)负责分解和落实本单位预算指标;

(三)负责本单位预算执行和控制;

(四)组织实施本单位预算考核;

(五)负责分析、报告本单位预算执行情况。

第三章预算编制

第一节编制依据与原则

第十一条公司预算编制依据:

(一)国家和所在地政府有关政策和法律法规;

(二)集团公司、股份公司及专业公司下达的预算目标;

(三)集团公司、股份公司及专业公司经营政策;

(四)公司中长期发展规划;

(五)公司预算期生产经营计划;

(六)提供或接受产品、劳务的市场价格预测及浮动水

平预测;

(七)公司为提高生产组织质量和经营管理水平对各单

位下达的业务管理指标;

(八)内外部横向、纵向对标情况。

第十二条公司预算编制基本原则:

(一)目标性原则。预算编制要以公司整体发展目标为

导向,根据各项工作安排对实现公司预算期内经营目标的意

义和效果,从根本上优化各项资源配置。

(二)科学性原则。预算编制要坚持与生产任务和工作

量安排相契合,与经营形势和经营政策相适应,科学设定程

序、方法、参数,做到依据充分、过程严谨、公平准确。

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