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交通运输行业内部审计的实践与探索

交通运输行业内部

与探索

审计随着我国交通运输行业的迅速

,交通建设和交通

等方面的

都取得了丰硕的成果。不过,随着交通运输事业的做大做强,我国交通运输业的内部审

计工作的内审领域也在不断拓展,审计任务也在不断的增多,对其行业内部审计工作也就提

出了更多更新的要求。因此,作为内部审计工作人员应该切实做好自身的工作,发挥内审工

作的重要作用。就如何发挥内审的作用,笔者有如下的几点建议:

联盟

一、加大行业内部审计工作的力度

随着交通运输事业的发展,行业内部的审计工作也就越重要。首先,必须充分明确内部

审计工作的重要性,发挥审计监督和评价职能的作用,从而促进单位管理和事业的发展,发

挥内审工作的免疫系统的职能。其次,确保内审部门在企业里的独立和权威。内审工作的性

质决定了该项工作需要企业内部的主要负责人来领导进行审查工作,避免出现其他职能部门

的干扰,从而影响内审工作的效果。第三,则要求内审工作人员必须符合岗位要求标准,确

保审计工作的人员具有良好的业务水平,同时能够从事管理,为审计工作的质量提供保障。

还给从事审计工作的职工提供一个优越的办公

。最后,内审工作要设置年度考核目标,能够准确、客观的评价内审工作,激发内审工

作人员的积极性。

二、加大内审监督范围,增大交通运输审计工作的广度

如果审计工作还停留在过去的审计范围当中,将无法满足现代交通运输业的发展的需求。

要切实的保证交通运输的健康发展,就需要进步加大审计监督工作的作用范围,切实的实现

审计职能,坚决杜绝出现“监督空白区”。具体的内容如下:

第一,广泛的开展预算执行情况审计。现阶段,各省的交通运输经费都是进行统一预算

管理的,因此就要求我们的审计监督部门要特别重视这方面的审计工作监督相关预算管理工

作是否符合相关的规章制度和规范,通过这种审计监督,促进预算管理部门的管理水平的进

步,更好的做好预算管理工作。

第二,严格审计专项资金,做好其内审工作。要对专项资金管理进行全面的监督审计工

作,明确专项资金的各种效益,特别是

效益和

效益的评价工作,一定要做好客观评价,从而使专项资金的管理工作更加的规范,更具

有社会价值。

第三,要切实加强财务收支审计。要切实做好企业财务收支的审计工作,只有这样才能

够今早的发现财务管理方面存在的问题,规范财务管理工作,避免出现违纪违规的现象。同

时要做好投资项目的监督审计工作,对投资项目实施全程的监督,以此促进投资项目管理工

作向规范化和正规化迈进,提高投资效益,确保投资管理工作的质量。

第四,实现绩效审计。在交通运输业中,由国家出资的投资项目是最多的,作为资源和

能源消耗都比较大的重要行业,就要积极响应党的号召,积极投身于两性社会的建设中去,

要求积极的开展绩效审计。要进行多方面的、综合性的绩效审核,有机的结合其他审计工作,

实现经济效益、社会效益和生态效益的三者统一的目标。

第五,做好专项审计工作。内部审计工作中的专项审计工作还是比较容易获得成效的方

式的,这种专项审计调查工作的特点是有针对性、容易

、具有可操作性,同时不需要太多的经费支持,所以要广泛的开展专项审计调查工作,

尽可能早的发现问题,及时解决问题,发挥内部审计工作的建设性作用。

三、积极的进行审计整改,切实保障审计成果

为了满足当代交通运输行业对新时期的内部审计工作的需求,要积极的进行审计整改工

作,坚决杜绝出现审计问题重复出现,却不能切实解决的现象,要保证审改工作的质量,完

善工作中的不足,充分发挥审计工作的监督作用。同时,要切实保障审计工作的成果。审计

监督发现的问题要积极进行改正,从而有效的规范企业的管理工作,结合审计工作的成果,

有针对的进行调整。完善单位管理体制等方面的不足,要做到查到问题就要解决问题,填补

工作中的漏洞。

四、以监督服务作为基础,提高内审工作的高度

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