内部审核管理程序 2023年RBT214机动车检验机构管理体系文件 .pdfVIP

内部审核管理程序 2023年RBT214机动车检验机构管理体系文件 .pdf

  1. 1、本文档共3页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

XXX机动车检验机构

2023年机动车检验机构管理体系文件

说明:根据RBT214:2017版编制而成

文件编制编制日期年03月10日□总经理□管代

文件接□行政部□品质部

文件审核审核日期2005年03月06日收部门□物流部□财务部

文件批准批准日期2005年03月10日□业务部□

文件编号受控状态接收人员

发布日期2023年03月12日☑受控□非受控发放编号

1

文件更改履历表

序号更改人更改原因更改内容版本号

2

内部审核管理程序

1目的

验证管理体系运行的符合性和有效性,改进和完善管理体系。

2适用范围

适用于管理体系内部审核。

3职责

3.1质量负责人是执行本程序的责任人,负责制订年度内审计

划,策划和组织内部审核。

3.2审核组长负责审核实施计划并组织实施。

3.3内审员审核员在审核组长的领导下,负责具体审核活动。

4程序

4.1年度内部审核计划制定

4.1.1年初质量负责人根据上一年度管理体系运行和内审情

况及管理层要求,制定本年度内部审核计划,填写《年度内部审核计

划》,计划要覆盖管理体系中的全部条款和所有部门及活动场所。

4.1.2内审周期为:每12个月进行一次全面审核,内审计划

报检测机构负责人批准后实施。

4.2内部审核准备

3

您可能关注的文档

文档评论(0)

180****7695 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档