2024审计年终工作总结范文 .pdfVIP

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2024审计年终工作总结范文

一、工作概述

2024年度是我公司的重要一年,通过全体员工的努力和团队

的合作,我公司取得了显著的发展和成绩。作为审计部门的一

员,我承担着审计工作的重要任务,根据公司的经营情况和风险

状况,对公司的财务状况和业务活动进行全面的审查和评估。在

这一年的审计工作中,我秉持着专业、客观、公正的原则,全面

检查了公司的财务报表和内部控制制度,并提出了合理有效的改

进建议,为公司的健康发展和风险防控提供了有力的支持。

二、工作内容与方法

1.审计范围:根据公司的具体情况,确定了本年度的审计范

围,包括财务报表、流程管控、风险评估等方面。

2.审计程序:采用了一系列科学严谨的审计程序,包括了初

步审计程序、实质性审计程序和终审程序。通过查阅资料、访谈

公司员工、独立核实核算凭证等方式,全面获取了审计所需的信

息,并进行了合理推理和评估。

3.审计方法:在审计中,我注重结合风险导向的审计方法,

即将资源集中投入到具有较高风险的业务领域,并优先审查可能

存在重大风险的账目。同时,也注意与公司各个部门的有效沟

通,以便更好地获取审计线索和相关信息。

三、工作成果与亮点

第1页共3页

1.财务报表审计:通过对公司财务报表的审查,我发现了一

些潜在的问题并提出了相应的整改意见。其中,对某一子公司的

关联交易进行了重点审查,并发现了重大关联交易对公司利益的

影响。在处理这一问题时,我积极参与了公司内部审查工作,协

助公司恢复了利益损失,并建立了更加严格的关联交易监控机

制。

2.内部控制审计:根据公司的内部控制制度,我对公司的流

程管控、风险评估等方面进行了审计。通过审计,我发现了一些

控制缺陷和不合规的行为,并及时向公司管理层提出了改进建

议。其中,我推动了对某个流程的优化和改进,并实施了新的内

部控制政策,有效减少了公司的风险和损失。

3.与公司各部门的合作:在审计过程中,我积极与公司各个

部门合作,共同解决了一些难题和疑问。特别是在与财务部门的

合作中,我与他们进行了充分的沟通和交流,提高了审计工作的

效率和质量,同时也加深了与公司各部门之间的合作关系。

四、存在的问题与改进措施

在2024年度的审计工作中,我也发现了一些问题和不足之

处,主要包括:

1.对公司内部控制政策的推行不够到位,导致一些控制缺陷

和不合规现象的出现。

2.对一些关键业务环节的审计工作还需加强,以确保公司重

要业务的安全和合规。

第2页共3页

为了进一步提高审计工作的质量和效果,我将采取以下改进

措施:

1.加强对内部控制政策的宣传和推行,提高公司员工对内控

的重视和遵守。同时,不断完善内部控制制度,提高其适应性和

有效性。

2.针对关键业务环节,加强相关人员的培训和监督,提高其

风险意识和责任感。同时,加强与公司业务部门的沟通和合作,

深入了解业务流程,确保审计的全面性和准确性。

五、个人心得与展望

通过这一年的审计工作,我不仅学到了很多在学校中无法学

到的知识和经验,还提高了自己的审查分析能力和协调沟

communication协作能力。在与公司各个部门的合作中,我也发现

了自己的不足之处,例如在与业务部门的沟通中有时不够深入和

全面,没有及时发现问题的本质。所以,我会在后续的工作中进

一步提高自己的沟通能力和分析能力,以及对业务的敏感度和理

解能力。

展望未来,我将继续努力学习和提高自己的专业能力,不断

从实践中总结经验,完善工作方法和流程,更好地为公司的健康

发展和风险防控提供支持。同时,我也期待着能够在未来的工作

中继续与公司各部门密切合作,共同努力,取得更大的成绩。

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