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2024年学校审计年度工作总结报告

日期:2024年12月31日

一、工作概述

2024年度,作为学校审计工作的负责机构,我们对学校各项

财务和内部控制进行了全面的审计。通过统筹安排和科学方法,

我们顺利完成了年度审计工作。

二、审计范围和方法

本次审计工作涵盖了学校全部财务活动和内部控制的方方面

面。我们采用了综合审计方法,结合财务报表分析、内部控制评

价、取证调查和实地核查等手段,全面了解学校财务运作和内部

管理情况。

三、审计重点和发现问题

在本次审计中,我们重点关注以下几个方面的问题:

1.财务报表真实性和准确性;

2.资金使用的合法性和合理性;

3.内部控制的有效性和风险防范;

4.资产保护和利用的情况。

经过审计,我们发现了一些问题,并及时向学校相关部门提

出了改进意见和建议。具体问题包括:财务报表编制过程中的一

些错误和遗漏、部分资金使用不符合规定、内部控制制度的缺陷

等。我们已就这些问题与学校部门进行沟通并提出改进措施,以

确保问题得到解决和整改。

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四、审计结论和建议

通过审计工作,我们对学校的财务状况和内部控制提出了以

下结论和建议:

1.学校财务报表基本真实准确,但在编制过程中应加强质量

控制,避免错误和遗漏的发生;

2.学校的资金使用情况基本合法合规,但仍存在一些不规范

的现象,应加强规范管理和监督;

3.内部控制制度基本完备,但存在一些缺陷和风险,应及时

修订和完善;

4.学校的资产保护和利用情况总体良好,但仍需加强管理和

维护。

基于以上结论,我们向学校提出以下建议:

1.加强财务报表编制的质量控制,确保真实准确;

2.加强资金使用的规范管理和监督,防止违规行为发生;

3.及时修订和完善内部控制制度,强化风险防范;

4.提高资产管理和维护水平,加强资产利用效益。

五、总结

2024年度学校审计工作顺利完成,在发现问题的同时,也提

出了合理的改进建议。希望学校能重视并采纳我们的意见,推动

相关问题的整改和改进,提升学校财务管理和内部控制水平。

六、致谢

第2页共3页

在本次审计工作中,我们得到了学校各部门的支持和配合,

对此表示衷心的感谢。同时,我们也衷心感谢审计人员的辛勤工

作和专业精神。相信在大家的共同努力下,学校的财务管理和内

部控制水平会不断提升。

审计部门:XXX审计机构

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