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苏州德业精密模塑有限公司文件编号:DM/QP-22

发行日期:2017.3.10

产品审核控制程序版本号:B/0

页数:第1页/共8页

1目的

通过对产品和/或零件进行产品检验是否符合规定的要求,来对质量保证的有效性进行评定,用产品质

量来确认质量能力。对产品是否与规定的技术要求或与顾客/供方的特殊协议相一致进行检验。

2范围

本程序适用于公司所生产的汽车类产品{包括新产品和常规产品(亦称老产品或旧产品)}的质量审核。

3引用文件

《体系审核控制程序》

《产品审核》(VDA6.5)

4术语和定义

产品审核:确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排,以及这些安排是否有效地实施并适合于达

到预定目标的、有系统的、独立的检查。包括对检验细则的策划、实施、评定和记录存档即:

检验特性:定量和定性的特性。

检验对象:有形产品。

检验时间:在一个生产工序结束后,交给下一个顾客(指外部顾客)前。

检验根据:额定要求。

检验人员:独立的审核员。

关键缺陷:预见到会对人身造成危险和不安全的缺陷;

主要缺陷:非关键缺陷,预计会导致产生事故或影响可使用性,不能完全按照规定的用途使用。

次要缺陷:预计按照规定的用途使用不会受到多大影响,或与适用的标准有偏差,但对设备、装置的

使用、操作、运行等有轻微影响的缺陷;

5职责

品质部负责产品审核计划的制订、审核小组的组建;

审核小组负责审核计划的执行及符合项的跟踪验证;

受审核单位负责对不符合项制订纠正和预防措施并有效实施。

6.工作流程和内容

苏州德业精密模塑有限公司文件编号:DM/QP-22

发行日期:2017.3.10

产品审核控制程序版本号:B/0

页数:第2页/共8页

产品审核管理程序流程图

确定产品审核时机

编制年度产品审核计划

审核准备

组产确编制制编

建品定每次审制

产审产产品核产

品核品审核时品

审员审所需间审

核资核检验核

小格范规程检

组确围查

认表

实施和执行审核计划

产品审核结

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