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报销管理制度
第一章总则
第一条为了进一步加强费用报销的规范化管理,适应公司发展
的需要,根据国家相关财务管理制度,结合本公司实际情况,制定
本办法。
第二条本办法所称“费用”,是指因生产经营和管理需要发生
的不涉及实物的资金支出或虽涉及实物但不需要办理实物入库的资
金支出。本办法所提及的货币单位均指人民币元。
根据公司核算和管理的需要,将费用业务划分为出差、外勤与
加班、接待、通讯、招聘、团队建设、其他等七大类。
凡涉及车辆的相关费用,包括员工上下班班车、私车公用等,
按《车辆管理办法》执行。
第三条凡因生产经营和管理需要发生的涉及实物且需要办理实
物入库的资金支出,按《采购报销管理办法》执行。
第四条本办法适用于公司全体员工。
第二章审批权限
第五条针对不同业务及其发生的费用,实行不同层级的业务审
批制度。
各类业务的审批,按《OA系统业务审批制度》设置的审批
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权限执行。
第三章报销流程
第六条所有费用类业务处理完毕,应及时办理报销手续。
一、出差业务
出差业务应在返回公司所在地或常驻地后30天内办理OA报销
手续。
连续在多个城市出差,超过1个月的,应于月底办理OA报销手
续(无论是否返回公司所在地或常驻地),每次报销的时间跨度不得
大于一个月。
二、非出差类业务
非出差类业务,单笔业务金额超过1,000元的,应在业务处理
完毕日起30天内,办理OA报销手续。
非出差类业务,单笔业务金额较小,当累计金额超过1,000元
时,应在最近一次业务处理完毕日起30天内,办理OA报销手续。
业务处理完毕日,指最后一次取得的发票上的日期。
30天是指30个自然天数。
三、年终结算时限规定
无论是出差业务,还是非出差类业务,发生的所有费用,均必
须于次年元月12日前处理完毕。逾期的按照本条第四款执行。
四、逾期报销的规定
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1、同一会计年度内逾期
在同一个会计年度内,逾期办理OA报销手续的,按下列办法处
理:
(1)逾期3个月以内的,应提交逾期书面报告,经上级领导及
分管副总批准后方可报销。
(2)逾期3个月以上的,应提交逾期书面报告,经上级领导及
分管副总批准后,按逾期票据金额的75%报销。
2、跨会计年度逾期
跨会计年度逾期办理OA报销手续的,按下列办法处理:
(1)逾期3个月以内的,应提交逾期书面报告,经上级领导及
分管副总批准后,按逾期票据金额的75%报销。
(2)逾期3个月以上的,原则上不予报销。
第七条申请人办理费用报销,应首先在OA系统新建《付款申请
表》流程,按统一的格式填报费用明细资料,同时关联相关流程及其
他佐证材料。
具体填表方法及关联佐证材料参见《OA系统单据填写规范》。
第八条申请人在OA提交《付款申请表》后,应按要求整理粘贴
好发票等原始凭证,并注明对应的OA单号、申请人、附件张数及金
额。
当申请人在公司所在地时,应及时送交财务部,并登记《费用
第3页/共13页
报销单据登记薄》。
当申请人在外地时,应在OA系统提交原始凭证扫描件或照
片,注明快递公司及快递单号,及时将原始凭证快递给财务部审核
会计,财务部审核会计收到快递后,负责登记《费用报销单据登记
薄》。
第九条各业务部门领导及财务部应按各自职责及时审核、审批
单据,原则上每个节点审核时间不应超过2个工作日。
各业务部门领导负责审核业务的真实性、必要性。
财务部负责审核发票等原始凭证的合法性、报销金额的合规性
及正确性。
第十条出纳根据审批的报销凭证按规定的付款流程付款;会计
根据审批的报销凭证和付款凭证及时进行账务处理。
第四章出差
第一节出差的定义及目的地分类
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