财务管理制度范文(五篇).pdf

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财务管理制度范文

财务预算管理制度是为促进企业建立、健全内部约束机制,进一

步规范企业财务管理行为,推动企业加强预算管理,根据财政部颁发

的《____企业实行财务预算管理的指导意见》和集团公司实施全面预

算管理的要求,结合集团企业实际情况而制定。

预算管理是利用预算对企业内部各部门、各单位的各种财务及非

财务资源进行分配、考核、控制,以便有效地组织和协调企业的生产

经营活动完成既定的经营目标。

企业财务预算管理制度主要包含公司财务预算管理表格、我国预

算会计制度的现状分析、预算调整管理方法、预算编制管理制度、零

基准预算制度等,同事还包括生物科技、钢铁、石油、房地产、贸

易、教育等集团企业财务预算管理。

第一条为实现集团战略目标,规划集团资源配置,明确集团经营

责任,强化集团业绩管理,特制定本制度。

第二条本制度适用于集团总部及各分公司。

第三条实行统一的预算表格和预算方法,各分公司的预算初稿和

定稿须报总公司总经理处审批和备案。

第四条总部财务部负责预算日常事务,组织实施各项预算工作。

第五条所有涉及集团经营活动、资金支出的事项均应纳入年度预

算内容。预算年度自公历____月____日起,至次年____月____日止。

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第六条年度预算是集团开展业务经营活动的依据,是年度业绩考

核的重要组成部分。

第七条年度预算支出是各预算主体可供开支的最高限额,但不是

其实际执行依据。实际执行必须以月度预算或预算外事项审批作为依

据。

第八条年度预算编制与审批程序:

1、总部财务部于每年第四季度提议召开年度预算启动会议,以明

确年度预算相关事项。

2、各预算编制主体应在规定时间内编制预算,并提交给相应的审

核环节。

3、各审核环节审核调整各预算,并与预算编制主体沟通、协调。

4、总部财务部审核调整所有预算,汇总整理年度预算草案,提交

总经办审批,经总经办审核批准后成为集团年度预算案。

第九条预算准备是指集团在确定年度预算时,为防止由于不确定

因素或无法预见因素导致整体业绩无法实现,而作的准备项目。如需

动用预算准备,需经总经办批准。

第十条如因经营环境发生变化须调整年度预算,需经总经办批

准。

第十一条月度预算是为确保年度预算的实现,并结合当月实际情

况而编制的动态预算。月度预算管理事项由总部财务部根据公司经营

管理需要而确定,目前应纳入月度预算管理的事项如下:

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损益预算、现金流量预算、整车采购预算、配件采购预算、精品

采购预算、资本支出预算、广告市场预算、办公用品和低值易耗品采

购预算、招聘预算、培训预算、装修预算及其他重大事项及特殊事项

预算。损益预算、商品采购支出预算和广告市场预算等属于常规性预

算,由总部财务部设定统一预算格式和内容;特殊事项预算是指重大事

项或非常规事项预算,由预算申请人以书面形式申请,如装修、搬迁

等。

第十二条各部门在预算申报时,应对重大事项或特殊事项做出合

理解释说明。资本支出、广告市场和特殊事项的预算应分项目实行明

细预算。由于预算信息提供不全导致预算审核不能通过,及因此对业

务产生影响或造成损失,由该预算申报责任人自行承担。

第十三条月度预算流程:部门申报→归控部门审核→财务审核→

月度预算会议审定→预算审批反馈。

1、各部门应于____日下班前将预算提交给归控部门。如果____日

为节假日,则部门应于节假日前将预算提交给归控部门。

2、归控部门应在____个工作日,即____日下班前将审核后预算提

交给财务部。

3、财务审核应在____个工作日,即____日下班前完成。

4、月度预算会议应在月底或月初召开,以保证月度预算及时下发

并执行。

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5、总部财务部应在预算最终审批后____日内将预算审批结果反馈

给各部门。

后一审核环节有权增删、修改前面环节提交的预算,但应与前一

环节先行沟通。如果沟通无法达成一致意见,则由后一环节将双方意

见共同提交给下

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