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有限公司编号MGS-MP-05
版本01
文件名称采购控制程序页码
采购控制程序
生效日期:文件批准日期
编制部门:质量部
编制审核批准
姓名:曾惠英姓名:黄晓云姓名:蓝剑华
职位:采购经理职位:QA专员职位:管理者代表
签名:签名:签名:
日期:日期:日期:
会签:
有限公司编号MGS-MP-05
版本01
文件名称采购控制程序页码
修订记录
版本号修订日期修订内容
012021年3月1日新版本发布
有限公司编号MGS-MP-05
版本01
文件名称采购控制程序页码
一、目的
本程序规定了生产性物资的采购资料编制、审批以及采购产品的验证安排,以保证采购产品满足采购合同
所规定的质量要求。
二、范围
本程序适用于本公司对各类生产性物资采购资料的编制和采购产品验证的控制。
三、定义
无。
四、职责
4.1采购部负责编制采购计划单并按制定的《采购订单》组织执行采购作业。
4.2质量部负责对采购物资的质量控制。
五、流程:
作业流程权责单位相关说明使用表单
订单信息各单位依据订单的需求量及生产安排提出请
相关单位《请购单》
购需求
查核库存、申购采购接到《请购单》后,查核相应品种的数量,
采购部《采购单》
以决定采购的合理性,填写采购单
相关部门主「采购单」必须经采购经理或总经理授权人审
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