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办公用品采购制度
一、总则
1、为加强公司办公用品管理,节约成本,提高效率,规范流程,
明确责任,倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式,特
制定本制度;
2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品
和消耗品,包括:文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活
用品、劳保用品、卫生清洁用品等。
二、权责
1、办公用品由行政部办公室(以下简称行政办)集中管理,实行统
一采购、统一发放、统一回收处理;
2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理;
3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情
况进行严格审核,并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购;
4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计,并定期审核办公用
品台账;
5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督,发现问题
应及时纠偏。
三、申购
1、各部门根据本部门对办公用品的需求,于每周的最后一个工作
日提报下一周办公用品领用计划,经部门负责人审签后报行政专员;
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2、行政专员依据各部门的办公用品领用计划,及时查对库存,对
确有缺项的,应及时编制办公用品购置计划,经询价、比价后,确定
合适的供应商;
3、填写《办公用品申购表》,报行政部经理和总经理审批后实施
采购;
4、凡一次性购买金额预计超过____元的,行政办必须安排两人一
起外出采购;
5、对于大宗办公用品,由行政部经理负责询价和议价、选择合格
供货商,并签订购销合同。行政专员在过程中实施配合。
四、核销
1、采购物资时,行政专员必须向供应商索取正规发票和物品清
单,如供应商未能开具正式物品清单的,行政专员须依据实际购买的
物品、规格、型号、单价、数量等,自行编制采购物资清单,作为报
销凭证;
2、物资采购完毕,须在____个工作日内,填写《费用报销单》,
经行政部经理、总经理审核后,按实际支出报销费用。财务部门须对
报销凭证予以严格审核,对于不符合申购流程和报销凭证不全者,应
予拒销。
五、领用和发放
1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》,行政专员按照
《办公用品领用单》发放办公用品;
2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分,由行政专员统一调
换或回收;
4、员工离职时,须根据有关规定与行政专员交接办公用品。
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六、登记和管理
1、行政专员须建立和登记办公用品台账,做好办公用品的购置、
发放和库存管理;
2、财务部须会同行政专员定期或不定期盘点,查对台账与实物,
保证账实相符;
3、办公用品存放过程中应避免受潮、虫蛀、损坏或丢失,保证办
公用品的功用和性能;
4、行政专员须根据办公用品的消耗或领用情况,确定和保持合理
的库存种类和数量,以减少资金占用和保证正常使用。
七、其他
1、本制度由行政部制订,并负责解释;
2、今后若有未尽事宜,由行政部另行发文通知。
办公用品采购制度(二)
是指公司或组织在采购办公用品时所遵守的规定和程序。这个制
度的目的是确保公司或组织在采购办公用品时能够保证合理、经济、
高效,并确保所有采购活动的公正和透明。
办公用品采购制度一般包括以下内容:
1.采购流程:明确办公用品采购的流程,包括申请、审批、采
购、验收等环节的具体步骤和责任人。
2.采购需求确认:明确办公用品的具体需求,包括类型、规格、
数量、质量要求等,以确保采购的准确性和需要性。
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3.供应商选择:根据采购标准和要求,制定供应商选择的评估标
准,包括价格、品质、服务等方面的考虑,以确保选择的供应商能够
提供优质的办公用品。
4.采购合同:明确采购合同的签订程序和规范,包括合同的内
容、签订方式、期限、支付方式等,以确保采购过程的合法性和权益
保障。
5.采购审批:明确采购审批的流程和权限,
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