- 1、本文档共32页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
企业内部审计培训;内部审计概述
内部审计流程与方法
企业内部审计重点领域
内部审计技巧与工具
内部审计风险与应对
企业内部审计案例分享;01;内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动,旨在通过运用系统、规范的方法,审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性。;审计范围不同;内部审计在企业中的作用;02;确定审计范围、重点、时间和人力等资源安排。;审计准备阶段;通过查阅文件、询问、观察等方式,深入了解被审计单位的业务活动和内部控制。;整理审计底稿;03;财务管理审计;;内部控制制度审计;风险识别与评估;04;了解并熟悉不同审计证据的特点和适用范围,如书面证据、口头证据、电子数据等。;数据挖掘技术;沟通技巧;;05;识别可能导致内部审计风险的各种因素,如制度缺陷、人为错误、资源限制等。;建立健全内部审计制度,明确审计职责、权限和程序,规范审计行为。;内部审计质量控制方法;;06;成功案例展示及其启示;审计范围局限;问题一;内部审计是企业内部控制的重要组成部分,应得到重视和支持;同时,内部审计应不断创新审计方法和技术手段,提高审计效率和质量。;THANKS
文档评论(0)