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品质管理部绩效考核办法(草稿)
1.目的
为了加强和提升员工工作绩效和公司运营绩效,增强企业活力,鼓励创新精神,
调动员工的工作积极性,推动工作目标的完成,使奖惩公正合理,特制定本办法。
2.范围
本办法适用于公司品质管理部所有员工目标绩效考评。
3.职责
3.1人力资源部为本办法的归口部门,负责本办法的制定与推行。
3.2公司办公室、财务部等职能部门为本办法的辅助推行部门。
3.3KPI)
品质管理部负责本办法关键绩效指标(的收集整理和提报以及本办法的执行。
3.4公司副总经理负责本办法的审核,总经理负责批准。
4.考核内容
4.1品质异常(内、外部质量信息)反馈、处理及跟踪验证考核(25分)
4.1.1(10“1/
内、外部质量信息接收反馈准确、及时分):以个工作日次”准确传递
“31
到有关部门为准,不扣分;以工作日*次/月”为考核单位扣分,以此类推。
(
4.1.2/15
不合格品处置结果确认纠正预防措施制定及跟踪验证及时分),一般以
“7/“211
个工作日次”为准,不扣分;以工作日*次/月”为考核单位扣分,以此类推。
注:该考核以处置意见签发之日计算,确实因纠正
预防措施和不合格品处置时间跨度长,不能按期验证,须注明,不作考核。
以上考核参照〈〈质量信息处理台帐》。
4.2/10/
质量环境管理体系相关文件、相关制度的及时更新考核(分)内审外审发现
1份文件或制度未及时更新,扣1分,以此类推。以上考核参照〈〈内/外审核报
告》。
(
4.3数据报表提供的及时性、准确性考核15分)
7“1
月度信息通报(简报)、部门考核数据等,考核标准以次月日为准,以个工
作日”为考核单位,低于目标值一个考核单位将扣1分,被有效投诉1次扣1分,以
此类推。
以上考核参照〈〈文件发放台帐》和〈〈部门/车间投诉记录表》。
4.4//
质量环境管理体系运行有效性考核内部审核(体系、过程、产品审核)考核
(
10分)
每月滚动审核以能按计划完成审核为准不扣分,不能按计划完成扣1分;第二、
三方审核评价有效不扣分,评价运行效果特别良好,可加1~3分,反之,有严重不符合
项或一般不符合项超过15项(指单一体系),扣1~3分。
以上考核参照〈〈质量/环境管理体系内审计划》、〈〈质量/环境管理体系内审
报告》和〈〈质量/环境管理体系外审报告》。
4.5内、外部顾客满意度考核(10分)
以团队协作精神好,无投诉为准不扣分;
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