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仓库物资管理制度

仓库管理制度简介

一、目的

通过制定仓库作业规定及奖惩制度,指导和规范仓库人员日常

作业行为,通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

二、范围

仓库工作人员

三、职责

仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储

存、防护工作;

仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作;

采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作;

仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定;

四、验收及保管

1物资的验收入库仓库管理制度

1.1物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核

对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格

后,方可入库。

1.2对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使

用人、货管科主管签字后,库管员、财务科各持一联做帐,采

购人员持一联做请款报销凭证。

1.3库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。

a)未经总经理或部门主管批准的采购。

b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c)与要求不符合的采购物资。

1.4因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到

现场核对验收,并及时补填现场核对验收,并及时补填入库单入库单。

2物资保管仓库管理制度

2.1物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区

码放,做到码放,做到二齐、三清、四号定位二齐、三清、四号定位。

a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

b)三清:材料清、数量清、规格标识清。

c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。

2.2库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误

差须及时找出原因并更正

2.3库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确

保报表数据的准确性和可靠性。

3物资的领发仓库管理制度

3.1库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或总

经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物

资。

3.2库管员库管员根据进货根据进货时时间必间必须须遵守遵守先进先先进先出出的仓库管理制度

原则。

3.3领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使

用者按要求填写请购单,经总经理批准后交采购人员及时采

购。

3.4任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,

不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行

为。

3.5以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工

具卡,并由领用人和总经理签字。

4物资退库仓库管理制度

4.1由于生产计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并

办理退库手续。

4.2废品物资退库,库管员根据废品物资退库,库管员根据废品损失报告单废品损失报告单进行查验

后,入库并做好记录和标识。

五、规定

1仓储管理规定

1.1物料收货及入库

1.1.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确

认单”的流程进行作业。

1.1.2采购将“送货”给到仓库后,仓库人员需要将货物放到

仓库内部,不允许放在仓库外,尤其不能隔夜放在仓库外,下

班后必须将货物检查放在仓库内部。

1.1.3收货时需要求采购人员给到“送货单”,没有时需要追

查,直到拿到单据为止,并填写入库单。仓库人员负追查和保

管单据的责任。

1.1.4所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新

产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描

述,以避免出错。

1.1.5仓库与采购共同确认入库单物料数量时,如发现如送货

总单上的数量不符,应找相应采购签字确认,由采购联络处理

数量问题。

1.1.6物料摆放需要按照划分的区域进行摆放,不得随意摆放

物料,不得在规划的区域外摆放物料,特殊情况需要在2小时

内进行整理归位。

1.1.7原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当

天安排点数,进行“入库单”入库信息的统计,点数入库。

1.1.8生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名

称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料,

以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点

数确认,且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。

1.1.9仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物

料进行数量确认,即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否

相符,不符合的需要追查原因到底和解决完成。(有借料的需

要见到产品借用单据,测试坏的需要补单且不能登帐入库,如

登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量)。

1.1.10入库物料需要摆放至指定储位

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