- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
内部审计监督部门职责
内部审计监督部门职责1
1、参与制定年度审计工作计划和审计实施方案;
2、客观、公正、准确地实施各项审计程序;
3、编制、归类、整理审计资料,协助编制审计工作底稿;
4、参加各类审计项目,独立或协同完成审计工作任务并撰
写审计报告;
5、负责审计底稿的归档和保管工作;
6、审计项目后续整改跟踪;
7、完成领导交代的其他工作等。
内部审计监督部门职责2
1、作为审计项目负责人,统筹计划、安排相关财务审计审
核项目;
2、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济
合同的审计活动,并能够独立带队、完成审计项目;
3、负责审计现场工作,并对助理人员的工作底稿进行详细
指导复核;
4、负责与委托单位有关人员进行沟通,负责审计报告的撰
写或审核;
5、能完成财务培训课程的PPT编写工作,并为客户提供政
策解读等培训工作;
6、有一定市场营销能力,负责与客户的沟通和维护客户关
系。
内部审计监督部门职责3
1、根据客户提供做账的资料进行初步审核,协助客户补欠
缺资料;
2、录入会计凭证,处理报表,对业务数据进行统计分析;
3、调整公司账面的毛利率及净利率,并作出合理的调整建
议;
4、跟进香港公司报税情况;
5、按照香港审计经理计划和工作安排,在规定时间内完成
香港公司会计与审计工作,呈递上级审核,并协助出具审计报告
工作;
6、出具简单的审计报告;
7、及时为客户解答会计和审计方面的疑问;
7、工作中发现问题及时向上司反馈,按上级指导跟进后续
工作。
内部审计监督部门职责4
1.负责公司所投项目的投后管理;
2.全方位对企业制造成本进行精细核算分析;
3.配合公司对拟投项目进行财务尽调工作。
内部审计监督部门职责5
1.完善、执行财务相关制度。
2.编制会计总帐、分类帐及相关报表。
3.银行票据、现金等财务金融凭证解送和本外币结算。
4.负责产品成本核算、纳税申报。
5.保障运作资金供应和现金流畅顺,有效进行结算管理和应
收、应付账款管理。
6.协调税务、银行等相关机构的关系。
7.配合工商、税务等部门的年检及审计工作。
8.熟悉电子口岸、软件操作、免抵退税申报等相关知识。
9.负责准备退税单据,进行退税业务。
内部审计监督部门职责6
1、与企业沟通,了解企业基本财务情况;
2、编制研发费用辅助账,指导企业会计调账;
3、核对审计报告,与会计、审计三方沟通,为企业解决审
计方面的问题;
4、核对所得税申报表,指导会计更正所得税申报表
5、配合技术,及时提供审计报告、所得税汇算申报表等财
务资料;
6、向企业收集核对科小、双软财务数据,联系审计出具软
企业报告;
7、为企业解决在培育期间遇到的财务问题:比如开票类别、
研发费用归集等;
8、完成领导交代的其他事务。
内部审计监督部门职责7
1、成交单的款项管理与业绩核算;
2、成交资料审核、归档;
3、项目应收款管理;
4、组织内部培训和营销区域培训;
5、协助完成公司财务制度、流程、部门操作手册,健全财
务管理工作;
6、完成上级安排的其他工作。
内部审计监督部门职责
文档评论(0)