样品试制流程管理规定.pdfVIP

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XXXXX有限公司

文件编号总页数版本

XXXXX有限公司

JS-WI-018共7页A/1

样品试制流程管理规定

拟制:

审核:

批准:

采购部门1份、行政部门份、生产部门1份、品质部门1份、

发放部门技术部门1份、业务部门1份、文控中心份、财务部门份、

计划物控部门1份、管理者代表份

XXXX有限公司

管理文件(三级文件)文件编号JS-WI-018

题目:样品试制流程管理规定版本号A/1

页数2/7

文件版本修改记录

拟制/修改

版本号修改内容及理由拟制/修改日期批准者

责任人

A/0新制订

1、根据年度架构调整要求,对工作职

责进行优化与调整;2、对样品制作流

程结合实际运作情况进行梳理与优

A/1

化;3、增加样品质量、交期是否满足

客户需求的跟踪和样品是否上编码、

样品数据分析要求。

相关部门会签

相关部门部门负责人会签相关部门部门负责人会签

采购部门业务部门

行政部门生产部门

计划物控部门财务部门

品质部门管理者代表

技术部门文控中心

XXXX有限公司

管理文件(三级文件)文件编号JS-WI-018

题目:样品试制流程管理规定版本号A/1

页数3/7

1.目的

规范与明确公司样品制作流程、完善样品质量与效果跟踪,使样品制作流程合理有序开展、

职责清晰、可追溯性强。

2.范围

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