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市妇幼保健院内部审计工作的主要程序

(一)根据上级部署和本单位的具体情况,拟定审计工程计划,报经本单位负责人批准后实施;

(二)实施审计前,应提前3日以书面形式通知被审计科室:

(三)对审计事项实施审计,应取得审计证据,编制审计工作底稿,由被审计科室相关人员签字确认:

(四)审计终结、编制审计报告,并征求被审计科室的意见,被审计科室接到审计报告十日内提出书面意见,送交内审部门。

(五)内审部门将审计报告和被审计科室的书面意见一并送领导审批。经批准的审计决定和审计意见,送达被审计科室,被审计科室必须执行;

(六)检查催促被审计科室在规定的期限内落实审计意见和执行审计决定的情况;并书面报告执行结果:

(七)对主要工程进行后续审计。

市妇幼保健院内部计事项

(一)财务计划或者预算的执行和决定:

(二)财政、财务收支及其有关的经济活动;

(三)国家有关法律法规和部门、单位财经规章制度的执行;

(四)内部控制制度的建立健全;

(五)国有资产购置、使用和管理;

(六)经济效益评价和所属单位主要负责人的经济责任;

(七)建设工程、修缮工程的预(概)算、决算;

(八)经济合同签订和执行;

(九)其他审计事项。

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