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2024年度企业内部控制审计与整改服务合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1双方名称

1.2双方法定代表人

1.3双方联系方式

2.合同标的

2.1审计内容

2.2整改范围

2.3服务期限

3.服务内容

3.1内部控制审计

3.1.1审计程序

3.1.2审计方法

3.1.3审计报告

3.2内部控制整改

3.2.1整改计划

3.2.2整改措施

3.2.3整改验收

4.服务费用及支付方式

4.1服务费用总额

4.2费用构成

4.3支付时间

4.4支付方式

5.双方责任与义务

5.1审计方责任

5.2客户方责任

6.违约责任

6.1审计方违约责任

6.2客户方违约责任

7.必威体育官网网址条款

7.1必威体育官网网址内容

7.2必威体育官网网址期限

8.合同解除与终止

8.1合同解除条件

8.2合同终止条件

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

10.合同生效及变更

10.1合同生效条件

10.2合同变更程序

11.合同附件

11.1内部控制审计计划

11.2内部控制整改方案

12.其他约定事项

12.1通知方式

12.2合同解除通知期限

13.合同签署

13.1签署日期

13.2签署地点

14.合同附件清单

第一部分:合同如下:

1.合同双方基本信息

1.1双方名称

审计方:X内部控制审计有限公司

客户方:X企业集团有限公司

1.2双方法定代表人

审计方:

客户方:

1.3双方联系方式

审计方:

联系人:

联系电话:138xxxx5678

客户方:

联系人:赵六

联系电话:139xxxx5678

2.合同标的

2.1审计内容

2.2整改范围

整改范围涵盖审计过程中发现的所有内部控制缺陷,包括但不限于流程设计缺陷、执行缺陷和监控缺陷。

2.3服务期限

本合同服务期限为自合同签订之日起12个月。

3.服务内容

3.1内部控制审计

3.1.1审计程序

审计方将按照中国注册会计师审计准则和相关法律法规的要求,采用抽样、观察、询问、分析程序等方法进行内部控制审计。

3.1.2审计方法

审计方法包括但不限于风险评估、内部控制测试、实质性程序等。

3.1.3审计报告

审计方将在审计完成后,向客户方提交一份书面审计报告,包括审计发现、结论和建议。

3.2内部控制整改

3.2.1整改计划

审计方将根据审计报告中的建议,协助客户方制定整改计划,明确整改目标、责任人和完成时间。

3.2.2整改措施

整改措施应包括但不限于完善内部控制制度、加强内部控制执行、提高内部控制监控等。

3.2.3整改验收

审计方将对客户方的整改措施实施情况进行跟踪,并在整改计划实施完成后进行验收。

4.服务费用及支付方式

4.1服务费用总额

本合同服务费用总额为人民币壹拾万元整(¥100,000.00)。

4.2费用构成

服务费用包括但不限于审计费用、差旅费用、资料费等。

4.3支付时间

客户方应于合同签订之日起5个工作日内支付合同总额的50%,余款在审计报告提交并经客户方确认后10个工作日内支付。

4.4支付方式

支付方式为银行转账,具体账户信息详见附件。

5.双方责任与义务

5.1审计方责任

审计方应按照合同约定和相关规定,独立、客观、公正地开展内部控制审计和整改服务。

5.2客户方责任

客户方应积极配合审计方开展审计工作,提供必要的资料和协助,并及时反馈审计方提出的问题和建议。

6.违约责任

6.1审计方违约责任

审计方如未按照合同约定履行审计和整改服务,应承担相应的违约责任,包括但不限于退还部分或全部服务费用。

6.2客户方违约责任

客户方如未按照合同约定支付服务费用,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付滞纳金。

8.合同解除与终止

8.1合同解除条件

8.1.1审计方可以解除合同的情形:

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