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《企业内部控制》课程考试复习题库及答案.docx

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《企业内部控制》课程考试复习题库及答案

一、单选题

1.关于内部审计的下列说法中,不正确的是()。

A、对内部控制进行监控是内部审计的工作职责

B、相对于政府审计、注册会计师审计而言,独立性最弱

C、它是被审单位内部控制的一个重要组成部分

D、与注册会计师审计的公正性相同

答案:D

2.下列选项中,符合货币资金内部控制制度规定的是()。

A、出纳人员负责应收账款的记账工作

B、出纳人员负责总账的登记和保管

C、货币资金审批人员负责记账工作

D、货币资金审批人员兼任出纳

答案:C

3.下列各项中,不属于不相容职责的有()。

A、银行出纳与编制银行存款余额调节表

B

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