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费用报销所需提供及费用报销流程.pdf

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费用报销所需提供附件及费用报销流程

一、费用报销所需提供的附件及审核要求

1、招待费报销

上传所需附件:费用报销单、云之家招待申请、招待费发票、菜单明

细需要标招待人数及同行人签字。

2、日常采购报销

上传所需附件:费用报销单、采购申请单、审批询价单、货物验收单、

相应发票(化工类为应税项目,须取得增值税专用发票,其他采购可以开

具增值税普通发票),所开发票与购买货物必须一致,发票印章清晰。

个人费用报销注意事项

1、个人费用报销必须纸质版与K3系统的线上报销同步进行,报销事

由需填写具体时间,例如:某某某报销1月1日-1月31日出差费用;

2、个人补助按照公司差旅费报销标准执行,出差期间考勤确认,按

照人力资源部出台的富尔司发(2022)52号《关于富尔农艺考勤休假管

理制度》规定执行;具体要求如下

外勤出差人员执行每日四遍签到,如请假半天,中午上班或下午需打

卡。

夏季(5月1日至9月30日):

第一遍:07:00—08:00;第二遍:12:00--13:00;第三遍:17:30—

18:30;第四遍:20:00—21:00。

冬季(10月1日至次年4月30日):

第一遍:07:00—08:00;第二遍:12:00--13:00;第三遍:17:00—

18:00;第四遍:20:00—21:00。

1)外勤人员第一遍卡或第二遍未打的,不允许发起补卡申请,直接

取消当天工资、补助及所有费用;

2)如果第一遍卡、第二遍卡和第三遍卡都已正常打卡,第四遍卡未

按规定时间20:00—21:00打卡缺卡的,如因工作原因等特殊情况,超时

在21.01-22.00之间打卡的,罚款20元/次;直到22:00点前仍未打卡的,

处以50元/次罚款;

3)如果第一遍卡、第二遍卡及第四遍卡都正常打的,而第三遍卡未

按时打卡,可以申请补卡,必须于次日17:30前审批完毕,补卡成功后同

时处以50元/次罚款;超过次日17:30,视为补卡无效,取消当天工资、

补助及所有费用。

3、对于出差所在地为员工家庭所在地、有固定住所、单位提供统一

住宿场所的,补充规定如下:

①取消出差期间住宿补助。

②如有单位统一提供的餐食,餐补取消;如没有,三餐补助正常。

4、出差的票据如无起始行程,须在票据后面填写起始路线及日期;

(长联票据、原则上不允许报销,要有客运站出的机打票据)

5、出差往返路线无过路、过桥费可证实出差和返回具体时间的,在

出差当日出发时和回来当日返回后必须用云之家打卡;

6、路桥费、加油费、车费等票据严禁在票据正面填写任何字迹;

(特殊情况当时不能打印发票的要有加油站开的加油金额收据并盖章)

7、行程表上需标注清楚出差起始地点及时间;

8、报销需上传的附件:

①后勤人员报销:本人签字的费用报销单、云之家出差申请、行程单、

云之家打卡截图(截图为出差第一日与出差归来日即可,中间日期需要人

力资源部签字确认)、本次出差工作总结并附有所属领导签字,以及相符

的正规票据。

②营销系统:富尔农艺费用报销单(本人签字)、行程单(三人团签

字)、当月工作总结(三人团签字)、云之家系统审批的出差单截图及出

差起止点打卡记录截图(另外中途回公司或回家也需上传打卡截图)一共

5份附件。

9、报销单上必须标注清楚费用承担部门,粘贴单需标注原始单据张

数。

10、发票后置的时限不允许跨月,当月发生的业务次月必须报销。本

年度发票必须在本年度内进行报销,截止时期为本年度12月30日,跨年

度发票不予报销。

11、费用申请与报销必须为同一个人,不允许代申请、代报销,所有

对公业务付款,全部由对公账户支付,避免现金交易,涉及个人借款的领

款人必须本人,不允许其他人员代领。

二、国家正规票据包括

政府机关开具的非税收专用票据、机打发票、定额发票、增值税专票

(普票)等。国家推行营改增后地税局印制的发票一律不得作为报销凭证。

1、机打发票注意事项:

①发票一定要开具公司的单位全称、税号、开户行、账号。

②发票需加盖开票单位的发票专用章,开票单位名称与盖章单位名称

必须一致;

③发票所列项目是否正确;

④如发现不符合开

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