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妇幼保健院绩效考核自评报告13
一、部门(单位)概况
(一)部门(单位)职能职责
认真贯彻落实卫生部《关于进一步加强妇幼卫生工作的指导意见》和《妇幼保健机构管理办法》,坚持以保健为中心,保健与临床相结合,面向基层和预防为主的方针,为妇女儿童提供安全、有效、优质的保健服务,提高全县妇女儿童的健康水平。
(二)部门组织架构
1.机构设置**县妇幼保健院属公益一类事业、财政一级预算单位,无下属预算单位。
2.人员构成经县编委核定,全额财政拨款事业编制40人。年末在职职工共80人,其中在编职工32人,内聘职工41人,借调7人。
(三)当年部门(单位)重点工作任务概述
进一步完善了妇幼卫生工作服务体系建设,加大《母婴保健法》宣传力度及执法力度,做好孕妇和儿童两个系统管理工作,完成20xx年妇幼卫生工作绩效目标任务,全面顺利实施完成“自愿免费婚前医学检查项目”,“免费孕前优生健康检查项目”等国家重大妇幼民生项目工作。
二、预算编制及执行情况
(一)预算编制情况20xx年**县妇幼保健院收入预算总额为1480.59万元,其中一般公共预算拨款收入475.59万元,事业收入1005万元。相应安排预算支出1480.59万元,其中基本支出1218.99万元,项目支出261.6万元。
(二)预算执行情况20xx年度收、支总计各1478.30万元,与20xx年相比各增加93.37万元,增幅为6.74%,主要是因为事业收入较上年有所增加。20xx年预算收入、支出完成率为99.85%。其中基本支出1218.39万元,占比重82.42%,预算执行率为99.85%。
20xx年共有11个项目,总支出259.91万元,占比重17.58%,预算执行率为99.85%。20xx年分别有11个项目:
1.妇幼保健信息、健康教育专项:年初预算数10万元,决算数10万元,执行率100%。
2.生殖保健咨询、优生监测项目:年初预算数35万元,决算数35万元,执行率100%。
3.免费计划生育技术服务项目:年初预算数30万元,决算数30万元,执行率100%。
4.免费孕前优生健康检查项目:年初预算数18万元,调整预算数30.95万元,决算数30.95万元,执行率100%。
5.农村妇女“两癌”检查项目:年初预算数25万元,调整预算数38.86万元,决算数38.86万元,执行率100%。
6.增补叶酸预防神经管缺陷项目:年初预算数1万元,决算数1万元,执行率100%。
7.取消药品加成补助项目:年初预算数13万元,决算数13万元,执行率100%。
8.援彝干部经费保障项目:年初预算数4.98万元,决算数3.29万元,执行率66.06%。
9.重大公共卫生县级配套项目:年初预算数15.1万元,决算数15.1万元,执行率100%。
10.自愿免费婚前医学检查项目:年初预算数28万元,调整预算数44.4万元,决算数44.4万元,执行率100%。
11.医疗服务能力提升项目:年初预算数0万元,调整预算数38.31万元,决算数38.31万元,执行率100%。
三、基本运行绩效情况
(一)预算管理按照预算管理办法,科学完整编制我单位的基本运行预算,严格控制“三公”经费预算,并对预算信息进行了公开,且公开时间及时、内容真实完整。
(二)绩效管理为贯彻落实党的**“全面实施绩效管理”要求,提升资金使用效益,20xx年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的`社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
(三)财务管理严格执行政府会计制度。所有财务收支均纳入预算管理,按预算范围、标准及相关规定合理的安排支出。医院财务工作实行“统一领导,集中管理”的财务管理体制,财务开支实行院长“一支笔”审批制度。所有项目资金均按照项目资金管理办法,专款专用,进行管理、使用和考核,切实提高财政资金使用效益,有效保障单位机构正常运转,完成目标任务。
(四)政府采购管理严格执照政府采购管理制度进行采购,坚持无预算不采购原则。为进一步加强政府采购监督管理,按照政府采购法规定的透明度原则,所有采购信息实行全面公开,促进全社会对政府采购的监督。建立严格的内部控制管理制度,严肃人员工作纪律,通过严格的内部制约和监督,使得整个采购过程环环相扣,有条不紊,促进政府采购行为规范化。
(五)资产管理20xx年不断加强资产管理,与
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