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中小学校幼儿园财务收支内部审计制度.pdf

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中小学校幼儿园财务收支内部审计制度

第一章总则

第一条为了规范和加强我校内部审计工作,充分发挥

申计部I]在学校内部财务收支和经济活动中的申计监督作

用,提高学校资金使用效益、保障我校教育改革和发展的顺

利进行,根据审计署《审计署关于内部审计工作的规定》和

国家教委第24号令《教育系统内部审计工作规定》,结合我

校实际,特制定本规定。

第二条学校内部审计工作在学校校长的直接领导下,

依照国家法律、法规和政策以及上级和本校有关规章制度,

对本校及所属各部门的财务收支及其有关经济活动进行内

部审计监督,对学校领导负责并报告工作,同时接受政府审

计机关及省

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