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财务收支自查报告(精选5篇).pdf

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财务收支自查报告(精选5篇)

财务收支篇1

我委根据文件精神,从12月上旬起,结合本单位的实际情况,对

本单位会计基础工作情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:

一、财务收支情况

在财务工作过程中,本单位严格按照《会计法》的规定,依法设

置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进

行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严

格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会

计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计

核算,确保数据真实、有效。在安排支出时,分轻重缓急,保证常规

和重点支出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据办公

室各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹

安排,合理支出。

二、单位内部控制制度建立和执行情况

根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,

制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时,相关人员在

工作过程中严格遵守这些,有效地实施了内部监督和控制,保证了会

计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产

物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下三点要求:

1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互

分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进

行。

2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项

资金的使用,提高了资金使用效益。

3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费

开支,杜绝了浪费现象的发生。

三、固定资产管理和使用情况

为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政

府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核

查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动

和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上

所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记

录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符。无固定资产不入账,

公物私用及其他违规问题。

四、存在问题

通过自查,我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,

在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到《会计法》

所规定的要求,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健

全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这

方面的工作做得更好。

财务收支自查报告篇2

一、为了加强资金管理,明确责任,根据《中华人民共和国会计

法》、《会计基础工作规范》等财经法规,结合分局实际情况,特制

定本制度。

二、财务收支审批人员。我局严格实行财务收支“一枝笔”审批

政策,由局长负责财务收支的审批,如果局长因出差等特殊原因不能

履行审批职能时,必须明确授权其他局级领导代行审批职能,授权范

围为:原则上不予审批报销业务,借款额度控制在3,000元之内,重

大支出项目必须与局长沟通后方可发生。以明确责任。

三、财务收支审批权限。我局各种财务收支项目,凡金额在人民

币500元(含500元)以上的,必须经局长审批方可办理;凡金额在人民

币500元以下的收支项目,由财务科长审批即可办理,并实行月报制

度。金额在人民币20,000元以上的重大收支项目,必须经局长办公

会议集体决策后方可实施。局长办公室应将局长办公会议纪要中涉及

资金活动的决策内容抄送局财务部门以便执行。

四、财务收支审批程序。

1、借款的审批程序:借款人→职能部门负责人(正职)→分管领导

→财务科长→局长。

2、报销的审批程序:经办人→验收人→职能部门负责人(正职)→

分管领导→财务科长→局长。

五、财务收支审批人员的责任。

凡是参与财务收支审批及相关业务审批的人员,应当熟悉并掌握

党和国家有关的财经路线、方针、政策,坚持原则,不徇私情,为党

和国家的堤防事业和全体员工的利益负责,为自己履行的审批行为的

合法性、合理性负责。经上述有关人员审批的业务,若出现违纪问题,

将按照有关法规给予处理。

事业会计

1、认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计制

度》、《事业单位财务通则》、《会计基础工作规范》及其他财经、

会计法规。

2、根据

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