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内部审计工作总结通用范例(精选32篇).pdf

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内部审计工作总结通用范例(精选32篇)

内部审计工作总结通用范例篇1

xx年,经审办在市总党组导下,按照《审计法》、《内部审计准则》和工会

经审工作制度规定,按照省总制定的《市级工会经费审查工作规范化建设标准》,

以强化工会财务收支审计为重点,以深化规范化建设为动力,紧紧围绕市总全会工

作大局,抓好各项审查审计的落实,推动经审工作运行机制不断完善,努力在促进

工会经费收管用方面发挥应有作用。被省总工会评为全省省辖市工会经审工作规范

化建设先进单位。现将xx年工作情况总结如下:

一、切实履行审计监督职责

市总经审办按照“三服务”原则和“全面审计,突出重点”要求,着重开展了

5个方面的审查审计工作。包括市总本级年度预决算审查、县(市)区工会财务收

支审计、市总所属事业单位财务收支审计、市总中层正职离任审计以及市总基建工

程审计等。

1、做好市总本级年度预决算的审查

按照经审制度规定,xx年2月15日召开了市总十二届经审会第十九次会议,审

议通过了市总经审会《关于xx市工会xx年经费审查工作情况和xx年经费审查工作意

见》的报告并提交市总十二届十一次全委会审议。

根据省总经审工作的要求和《市总经审会对市总年度预算执行情况审计监督暂

行办法》的规定,经审办于3月中旬完成了对市总xx年度预算执行情况的审计,出

具了审计报告。3月19日召开了市总十二届经审会第二十次会议,会议听取了预算

执行情况审计报告和预决算编制说明,审议通过了市总本级xx年经费收支决算、xx

年经费收支预算草案。9月1日召开了市总十三届经审会第二次会议,审议并通过了

市总本级xx年上半年预算执行情况。

2、开展了县(市)区工会财务收支审计

根据全总经审会制定的《工会经费审查委员会对下一级工会经费审计监督暂行

办法》的.规定和市总xx年经审工作安排,先后完成了对xx市、xx市、xx区、xx

区、xx区5个县(市)区总工会xx年-xx年度财务收支情况的审计。审计情况表

明,5个县(市)区工会保持了本级工会经费收入持续稳定增长,增强了本级工会

的调控能力,经费管理意识有了一定加强,但在预算管理和财务基础工作方面仍存

在薄弱环节,经审办按照国家财经法规、政策和《工会预算管理办法》、《工会会

计制度》的规定,针对存在问题,提出了35条整改建议,并督促有关单位抓紧整

改。

3、开展了市总直属事业单位财务收支审计

先后对2个直属事业单位xx年度财务收支、资产状况进行了审计,对被审单位

的财务基础工作等方面提出了11项改进建议。并协助有关单位纠正账务,促使整改

到位。同时,按照有关要求,完成了对1个直属事业负责人的任期经济责任审计。

4、开展了市总中层正职离任审计

为改进和完善干部考核评价工作,根据市总党组决定,经审办会同市总有关部

门,起草并印发了《关于对市总离任中层正职人员进行考核评价的通知》,对xx年

离任的6名市总中层正职人员的部门经费管理、使用、结余情况以及市困难职工帮

扶中心、市职工保险互助会、市曙光职业培训学校的财务收支情况进行了审计,做

出了客观公正、实事求是的审计评价,明确了责任,促进了业务交接工作。

5、实施了市总基建工程项目审计

按照全总关于《工会基本建设维修改造工程竣工决算审计暂行办法》的规定以

及市总基建工程导小组的要求,经审办委托具有资质的会计事务所对市总工会职

工之家建设工程项目进行了审计。

6、联合开展了市总机关资产清查工作

会同市总有关部门,对市总机关的固定资产进行清查盘点。并按规定监督移交

了部分固定资产,优化资产配置。

在各项审查审计中,我们始终遵循内部审计准则和上级工会经审制度规定,严

谨、有序的实施审计。年初制定年度审计计划,做好工作安排和部署。实施审计

时,审前编制审计方案、下发审计通知书、签订审计承诺书;审计中,编制审计底

稿,做到思路清晰、数据准确,起草审计报告初稿,征求被审单位意见,形成审计

报告,下达审计意见;审计结束后,督促被审单位按时整改,上报整改措施,保证

审计意见落实到位。

二、做好市工会十三大经审报告的起草工作

市工会十三大于xx年5月份召开。我们按照市总的部署和要求,切实做好有关

工作特别是市工会十三大经审报告的起草工作。通过认真调研,全面回顾六年来工

会经审工作的主要成效,总结经验,进一步明确了工作重点和努力方向,研究确定

了今后五年工会经审工作的目标任务,进一步理清思路,探索加强经审工作的有效

途径和方式方法,在此基础上形成了市

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