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{财务管理内部审计}内审员资格培训试卷答案.pdf

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{财务管理内部审计}内审

员资格培训试卷答案

姓名:工作单位:得分:

一判断题(请选择正确的表述,并将其后的“”涂黑。)(1分/题×

30题)

1.审核证据只能是可以看到的东西。○

2.审核发现可包括不符合项,也可包括改进的机会。●

3.应在不符合报告中写明审核员对不符合原因的分析意见。○

4.内部质量管理体系审核时,可以不对总经理进行审核。○

5.只有在被审核方确认不符合项的性质后,才能正式提交审核报告。○

6.跟踪审核应由原审核人员进行。○

7.编写检查表的主要目的是有助于编写审核报告。○

8.不符合报告正式提交后,若被审核部门领导认为没有必要纠正,则可以不提

出纠正措施。○

9.审核员只需在办公室听取有关人员的报告,与他们进行交谈以及查阅各种质

量记录即可。○

10.审核过程中,审核组内部会议的目的是交流信息,以便发现或证实线索。

11.审核组内部会议应由审核组长主持,并在会上宣读不符合报告及商量有

关纠正措施事宜。●

12.通过最高管理者,组织应传达并理解八项质量管理原则的知识及其应用。

13.组织应以供方符合ISO/TS16949:2002为目的,进行供方质量管理体

系开发。作为第一步,供方必须通过经认可的第三方认证机构的ISO9001:

2000认证。●

14.项目管理或产品质量先期策划可作为一种产品实现的方法,该方法体现

防错和持续改进的思想,并建立在多方论证的基础上。●

15.特殊特性是指显著影响安全和政府法规的产品/过程特性,由顾客指定。

16.特殊特性应在FMEA、控制计划、作业指导书上标识,标识符号应采用

顾客的特殊特性符号。

17.确定特殊特性、制定和评审FMEA和控制计划等必须采用多方论证方法。

18.对供方也必须采用产品和制造过程批准程序。○

19.组织不必保存工程标准/规范的每项更改在生产中实施的日期的记录。○

20.组织必须确保顾客合同产品、正在开发的项目以及有关产品信息的必威体育官网网址。

21.组织对供方准时交付绩效的监控,应包括了解所发生的超额运费。●

22.顾客财产不包括顾客所有的包装、工装。○

23.适当时,组织应以适当方式标识产品。○

24.按照GB2828进行抽样检验也就满足了计数型数据抽样之接收水平必须

为零缺陷的要求。○

25.对没有产品设计责任的组织而言,ISO/TS16949:2002之7.3条款“设

计和开发”的所有要求可全部被裁减。○

26.组织的内部实验室必须通过ISO/IEC17025或等同的国家标准的认可,

且在审核时可以不包括在现场审核中。○

27.ISO/TS16949:2002之内部审核包括质量管理体系、制造过程和产品审

核。●

28.管理评审必须覆盖质量管理体系的所有要求及绩效趋势,并包括质量目

标的监控和不良质量成本的定期报告和评估。●

29.不确定或可疑的产品必须按不合格产品对待;不合格产品被装运时,必

须立即通知顾客。●

30.当外部或内部出现与规范要求不符合时,组织必须采取解决问题的方法,

以确定和消除根本原因。●

二选择题(请从备选的

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