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审计主管岗位的基本职责表述(精选18篇)
审计主管岗位的基本职责表述篇1
职责:
协助审计部长完善内部审计体系搭建余审计制度的修订与完善;
为审计小组人员提供必要的技术知道和工作方法,汇总和分析复
核审计资料,编写审计报告,及时提出审计管理建议;
跟踪审计问题的整改和整改辅助工作;
注重团队建设和培训,做好部门人员的培训和能力提高;
具备能独立完成指定的审计任务。
任职资格:
1、大专以上学历,财务会计、审计专业;
2、具有5年以上财务或者审计相关工作经验,3年以上审计工作
经验;
3、具有审计、会计中级以上职称,具备CIA、CPA等资格优先考
虑;
4、具备良好的组织、沟通和协调能力,具有良好的观察、分析
和解决问题的能力。;
5、良好的文字处理能力、办公软件应用能力等;
6、严格遵守职业道德规范,坚持原则、客观公正、忠于职守、
保持廉洁、保守秘密
审计主管岗位的基本职责表述篇2
职责:
1.制定集团公司内部审计制度和流程,制定年度、季度和月度审
计计划;
2.按照审计计划,制定具体项目审计方案,实施内控审计或其他
专项审计工作;
3.参与现场审计,复核工作底稿,起草审计报告,并针对审计发
现的问题给出整改建议;
4.协助简历和完善公司内部控制体系和管理制度体系,组织开展
公司风险评估、内控评价工作,对制度和流程及执行情况进行审计并
提出修改意见;
5.梳理完善内控各业务模块、掌握公司内控状况,协助下属公司
实施风险评估、内控评价;
6.组织开展相关工具方法培训与宣传,协助相关部门及子公司维
护内控体系建立,提供风险管理、内控评价咨询。
任职要求:
1.审计学、会计学等相关专业,本科及以上学历,取得注册会计
证优先;
2.三年以上大中型企业财务审计工作经验;
3.熟悉财税法规、审计程序、企业财务管理流程及内部控制管理
流程;
4.良好的沟通表达及逻辑分析能力,良好的职业道德和团队精神;
5.有集团公司或制造、医疗等领域工作经验优先。
审计主管岗位的基本职责表述篇3
职责:
1.拟定公司内部审计相关制度,具体编制年度内部审计;
2.对内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价和
反馈意见,对业务开展过程中的经营风险进行评估和反馈意见;
3.对投资、融资等重大经济活动进行审计监督;
4.对大额资金调动、使用情况及涉及资金安全的内控流程及执行
情况进行审计监督;
5.对重要的经济的谈判、订立、履行、变更及终止进行审计监督;
6.对财务收支、财务预决算、经济运行质量、经济效益、资产质
量及其他有关经济活动进行审计监督,提出改进经营管理的建议;
7.对年度财务决算的审计质量进行监督;
学历及专业背景要求:
会计、审计、财务管理等相关专业本科及以上学历。
任职要求:
1.2年以上企业审计经验;
2.熟练掌握和运用必威体育精装版审计理论和方法,能够独立进行审计工作
并撰写审计报告;
3.具有优秀的职业判断能力和丰富的分析处理经验;
4.具有较强的逻辑分析、观察及归纳能力,善于分析判断、发现
问题并及时追踪的能力。
审计主管岗位的基本职责表述篇4
:
1.负责拟定审计计划及项目初步审计方案,报部门分管领导批准后
组织实施集团及子公司各类审计工作;
2.出具审计报告,确保审计结论正确,证据获取充分;
3.及时发现内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,促使公司
提升整体管理水平;
4.及时发现现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议,促使整体目
标的实现;
5.实施对集团财务的各项常规审计与专项审计工作,出具审计报告
和管理层等审计文书,督促审计结论和审计建立的落实;
6.负责对各被审单位审计整改意见落实情况进行检查;
任职资格:
1.统招本科以上,财会审计类,中级会计师以上职称、注册会计
师优先。
2.3年以上同类岗位工作经验,房地产企业的2年以上内部审计经
验。独立负责过多个中型以上审计项目
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