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审计员工作职责与内容
1、根据审计计划,协助上级领导开展审计工作(包含但不限于例行审
计、舞弊审计及其它特别专项审计),对公司内控管理、经营效果、重大
经济业务等实施审计;
2、协助上级领导编制审计计划、审计工作底稿、起草内部审计报告,
提出审计建议;
3、负责审计工作档案的整理和归档工作,确保审计资料的完整性;
4、对审计问题进行事后跟踪,督促被审计部门进行限期整改,并检
查落实改善情况;
5、上级领导交代的其他工作。
1.负责日常记帐对帐;
2.负责每日资金出入审查;
3.负责日常收确认;
4.负责价格体系更新;
5.负责内控审查;
6.负责仓库管理;
7.负责编制财务报表。
1、制定项目审计计划及实施方案;
2、实施审计程序,审核审计资料的正确性和合理性,对内控制度的
充分性和有效性进行检查和评估;
3、出具内部审计报告、专项审计报告、评价报告等;
4、对审计问题点进行跟踪审计;
5、协助外部机构开展相关审计、稽查工作;
6、领导交办的其它事项。
1.按照内部审计准则要求确认和评价被审计单位制度执行的合规性、
有效性,单位经济业务发生的真实性、合法性、完整性,按时完成公司内
部审计相关工作。
2.负责建立项目审计标准化操作流程,具体实施项目决算审计等专项
审计,并做好审计资料的归档及管理。
3.负责办理审计监督的日常工作,按时报送各类报告及报表。
4.负责配合上级部门对项目实施过程、项目安全、质量事故等监督检
查的相关工作。
5.负责建立审计发现问题监督台账,定期跟踪、梳理汇总并报告整改
情况。
6.负责在建项目过程跟踪审计。
7.完成领导交办的其他事情。
1.能够独立完成中型常规公司审计工作,或者小型特殊项目审计工作;
2.在大型集团审计项目之中担当相对重要审计任务;
3.对审计员进行有效的指导和培训。
1、处理审计案例,为客户提供专业服务,执行审计程序;编制审计
底稿,客户资料整理归档;
2、客户资料的归档与整理;
3、及时反映工作遇到的难题和工作改进建议;
4、向上级每周汇报工作,并提出改进工作建议;
5、积极参与部门的培训与讨论,配合审计主管的工作;
6、完成上级交办的其他工作任务;
审计工程项目的整体造价、分段造价以及成本预算等工作的审计核算
具体实施公司所有工程项目的结算审计,并按时出具结算审核单
协助制订工程审计制度,编制工程审计相关指引
根据对工程模块进行审计,收集整理各项审计底稿和证据,撰写审计
报告
负责工程造价审计工作,包括预算、变更签证、结算审计等
及时了解掌握工程造价变化情况信息,收集掌握与工程造价、工程预
决算有关的技术资料和文件,实施工程预算动态管理
1、各项费用合规性,合理性,金额正确性及原始单据有效性审计,
预算内、外资金的使用情况审计;
2、负责各类费用的统计及相关费用预算金额表的编制,协助上级编
制审计工作底稿,审计资料整理、归档等工作;
3、协助开展财务审计、内控审计和专项审计等审计项目,分析评论
审计证据并形成审计结论;
4、协助制定和修改公司内部审计工作并检查、督促制度的贯彻执行
情况;
5、协助制定对公司及下属子公司内部审计工作的中、长期规划和年
度审计工作计划,并加以实施。
1、主要负责全盘账务;
2、日常财务核算、会计凭证、税务工作的审核;
3、组织完成成本核算工作;
4、审核往来账款的核销、支付和控制;
5、审核公司财务报表、核对关联往来,合并报表并进行财务分析;
6、提供各项有关年审、年检资料,完成各项年审工作;
7、完成上级领导交办的其它工作。
1、协助组织建立和完善内控合规管理体系及流程;
2、对公司各项业务及操作进行合规审查和监控,防范操作风险,保
证各项业务的合规性和高效运营;
3、协助组织定期检查,对风险提出预警及整改意见和方案;
4、了解业务流程,对业务进行风险管理、风险监测、风险预警、评
估风险状态与风险程度
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